同學(xué)你好 1、沒(méi)有可以計(jì)提折舊,但是不能稅前扣除。
老師,額我這邊有個(gè)單位現(xiàn)在已經(jīng)不生產(chǎn)了,把公司轉(zhuǎn)給另外一家公司,但是那家要開(kāi)固定資產(chǎn)發(fā)票,本公司有一些固定資產(chǎn)在折舊的,我要開(kāi)票的話,是開(kāi)固定資產(chǎn)折舊后的凈值還是要減去殘值后開(kāi)
在企業(yè)開(kāi)辦時(shí)為了省錢所以購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)沒(méi)有開(kāi)票,也就不能入固定資產(chǎn)賬。那么如果在后期補(bǔ)了發(fā)票可以入賬嗎?
就是多年前購(gòu)入的一臺(tái)固定資產(chǎn)設(shè)備 支付了款項(xiàng)但是沒(méi)有發(fā)票 當(dāng)時(shí)是以固定資產(chǎn)入賬也計(jì)提了折舊 現(xiàn)在想按殘值處置出去 能開(kāi)發(fā)票嗎?
盤點(diǎn)固定資產(chǎn)之后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盤點(diǎn)這個(gè)固定資產(chǎn),那沒(méi)盤點(diǎn)到肯定不能做賬,連知道這個(gè)固定資產(chǎn)都不知道不可能去做賬這是一種原因 那還可能是盤點(diǎn)實(shí)際固定資產(chǎn)比賬上記的多,但是是因?yàn)槟硞€(gè)固定資產(chǎn)我就是沒(méi)記賬,他就擺在那,我就是沒(méi)記,這也是一種原因 對(duì)吧?
我做的一般納稅人的工業(yè)企業(yè),接手的一家單位,固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票怎么處理,工業(yè)企業(yè)一定要設(shè)固定資產(chǎn)的嗎?他把收購(gòu)的固定資產(chǎn)開(kāi)票到另一抬頭啦,還要用新辦的企業(yè)做銷售和發(fā)工人工資,這個(gè)怎么處理?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦?,所以提單是一份總提單,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
2、建議由原發(fā)票方,把該資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給我們,給我們開(kāi)具發(fā)票,然后記入我們的固定資產(chǎn),這樣稅前扣除就可以正常了。
那這個(gè)轉(zhuǎn)讓的話是要怎么處理比較好 直接按原值開(kāi)給我們嗎?
按轉(zhuǎn)讓的公允價(jià)開(kāi)具。
公司成立多長(zhǎng)時(shí)間了?
按你正常計(jì)提折舊的金額開(kāi),所得稅比較好處理
如果有差異,還要調(diào)整所得稅
去年7月份成立的 但是之前都是零申報(bào) 現(xiàn)在開(kāi)始開(kāi)票經(jīng)營(yíng)之后就建賬了 轉(zhuǎn)讓的公允價(jià)是?
按當(dāng)時(shí)7月份的市場(chǎng)價(jià)補(bǔ)開(kāi)一下
咱們就按個(gè)順著向后作
那我就是一筆一筆計(jì)提折舊嗎
可以一筆補(bǔ)到當(dāng)前月份,往年的能過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)計(jì)提折舊的原值是按當(dāng)時(shí)買進(jìn)來(lái)的不含稅金額提折舊嗎?
如果我現(xiàn)在不做賬務(wù)處理,也不提折舊,等發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候再做賬務(wù)處理也是可以的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)計(jì)提折舊的原值是按當(dāng)時(shí)買進(jìn)來(lái)的不含稅金額提折舊嗎? 答:是的
如果我現(xiàn)在不做賬務(wù)處理,也不提折舊,等發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候再做賬務(wù)處理也是可以的嗎? 答:應(yīng)該是要調(diào)整前期的。具體你自己可以酌量情況。因?yàn)樗绊懸郧暗馁M(fèi)用