您好,這個(gè)是需要的,需要分?jǐn)?/p>
老師,我們公司是園林綠化工程公司,請(qǐng)問(wèn)做項(xiàng)目部的利潤(rùn)表,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加,該怎么取數(shù)?我們公司只做了總公司的賬,項(xiàng)目部沒(méi)有單獨(dú)核算賬務(wù)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓弄一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目部的利潤(rùn)表。我現(xiàn)在不清楚,這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加,是根據(jù)什么來(lái)取數(shù)?我知道包含的稅種,增值稅及附加稅還有印花稅,但是我不清楚對(duì)于項(xiàng)目部而言,當(dāng)月的增值稅是當(dāng)月給甲方開(kāi)票,發(fā)票上的稅額嗎?
每個(gè)月結(jié)束,收入費(fèi)用類(lèi)的科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,只要將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目、進(jìn)行利潤(rùn)分配即可。請(qǐng)問(wèn)老師是必須每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導(dǎo)出來(lái)的是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),每個(gè)月銀行支出要把兩個(gè)校區(qū)的費(fèi)用成本分開(kāi),歸類(lèi)。那員工社保個(gè)人部分和企業(yè)部分還有個(gè)稅,要算進(jìn)校區(qū)費(fèi)用嗎?老板說(shuō)只要屬于這個(gè)學(xué)校的支出不管是現(xiàn)金還是銀行都算成本,費(fèi)用。然后收入減去這些費(fèi)用等于這個(gè)校區(qū)的毛利潤(rùn)。我昨天在統(tǒng)計(jì)全年的校區(qū)利潤(rùn),老板說(shuō)按照這個(gè)來(lái)。
我商貿(mào)公司攤銷(xiāo)周轉(zhuǎn)材料,攤銷(xiāo)這部分記在管理費(fèi)用,管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這部分周轉(zhuǎn)材料我會(huì)出租出去,租賃收入記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那攤銷(xiāo)的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來(lái),因?yàn)楣芾碣M(fèi)用損益類(lèi),無(wú)余額,然后我再報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷(xiāo)的合計(jì) 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報(bào)表上它是不是就重復(fù)了?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅,成本費(fèi)用是否等于利潤(rùn)表的,營(yíng)業(yè)成本+稅金及附加+銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用,有營(yíng)業(yè)外收入是否需要計(jì)入收入總額?有營(yíng)業(yè)外支出,是否需要計(jì)入成本費(fèi)用內(nèi)?這是我根據(jù)我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)我的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤(rùn)總額的數(shù)對(duì)不上,不確定對(duì)不對(duì).
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開(kāi)公司,目前沒(méi)有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買(mǎi)社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來(lái)的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn),具體原因也不知,沒(méi)辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來(lái)也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒(méi)有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒(méi)抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒(méi)收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車(chē)的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問(wèn)題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過(guò)來(lái)塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫(huà)個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問(wèn)題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開(kāi)具專(zhuān)票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問(wèn)題③給對(duì)方要專(zhuān)票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
那這個(gè)該怎么分?jǐn)偰?按收入比例還是按成本比例?
按照收入的比例這個(gè)
老師,還有我們集團(tuán),有分公司相互開(kāi)票,,這個(gè)抵減財(cái)務(wù)報(bào)表是相互減嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
那這個(gè)分公司相互走賬,該怎么抵消
不管走不走賬,就是相當(dāng)于收入成本抵消掉
老師,我懂了收入和成本都要抵消掉,但是分公司之間沒(méi)有開(kāi)票的走賬,內(nèi)部往來(lái)款,需要怎么做抵消分錄?
一個(gè)是應(yīng)收一個(gè)是應(yīng)付是吧
不是,掛的其他往來(lái)款
就是一個(gè)其他應(yīng)收一個(gè)其他應(yīng)付吧
是的,請(qǐng)問(wèn)怎么合并
借 其他應(yīng)付款,貸 其他應(yīng)收款,這樣就行
報(bào)表在合并的時(shí)候需要調(diào)整嗎
對(duì),就是合并報(bào)表的就需要的