同學(xué)您好 ,就是按您帳上稅金及附加科目的借方發(fā)生額取數(shù)
老師,我們公司是園林綠化工程公司,請問做項目部的利潤表,利潤表里面的營業(yè)稅金及附加,該怎么取數(shù)?我們公司只做了總公司的賬,項目部沒有單獨核算賬務(wù)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓弄一個單獨的項目部的利潤表。我現(xiàn)在不清楚,這個營業(yè)稅金及附加,是根據(jù)什么來取數(shù)?我知道包含的稅種,增值稅及附加稅還有印花稅,但是我不清楚對于項目部而言,當(dāng)月的增值稅是當(dāng)月給甲方開票,發(fā)票上的稅額嗎?
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務(wù),項目是跟總公司做在一個賬套里面,沒有單獨核算。現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo),讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目,發(fā)票是開工前,甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進(jìn)度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出,但是,我對營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財務(wù)制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負(fù)要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進(jìn)項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負(fù)加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進(jìn)項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,我們這個項目沒有單獨核算。只做了總公司的賬,包含了這個項目的。目前也只有這一個項目,現(xiàn)在想要單獨將這個項目做前兩個月的利潤表,我就不知道營業(yè)稅金及附加要怎么取數(shù)?
老師,總部不存在營業(yè)稅金及附加吧?這個營業(yè)稅金及附加只是針對工程項目才有的吧?
那這樣的話 那就沒有
老師,但是總部的賬和項目的賬是做在一個賬套里的。我想請問,我們公司有掛靠業(yè)務(wù),如果是涉及掛靠的,也會在賬面營業(yè)稅金及附加里面體現(xiàn)?
賬面上會有顯示,但是是可以設(shè)置項目核算,就是具體項目里面的
老師,對于項目的稅金及附加,是不是就只是這個工程項目在異地預(yù)繳的增值稅及附加稅這些。
一般計稅的話,不僅僅是在項目的預(yù)交的,機(jī)構(gòu)所在地有有可能需要交的
老師,我們這個項目是老項目,應(yīng)該是簡易計稅的。
簡易計稅的增值稅和附加稅都交了,就不用再交了