同學,你好 借:庫存商品-JP 60000 庫存商品-JK50000 應交稅費 14300 貸:銀行存款
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進工廠銷售這批產品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
6231日1.向立偉工廠銷售護產品1001、單位售價600元增值稅積期7800元JK產品10件.單位售價250兒.增值稅稅額6500元款項已有人銀行,8.28日、向虹衛(wèi)工銷售903材料100F克,單位售價20元,增值稅稅額260元??铐棿嫒算y行。寫分錄
23日,向立委工廠銷售gp產品100件,單位售價600元,增值稅稅額7800元JK產品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行
23日.向立偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行。
23日.向立偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行。
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
同學,你好 銷售方 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-JP 60000 -JK50000 應交稅費14300