同學(xué),你好 借:庫存商品-JP 60000 庫存商品-JK50000 應(yīng)交稅費 14300 貸:銀行存款
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進(jìn)工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
通用稅率13%4銷售jk產(chǎn)品200件售價250增值稅額13000款項已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品運輸費300含稅6銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,這K產(chǎn)品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行7收到錢進(jìn)工廠償還的jp產(chǎn)品貨款135600元已存入銀行8向紅衛(wèi)工廠銷售903材料,100千克單位售價20元,增值稅收了260元,款項已存入銀行寫分錄帶金額
6231日1.向立偉工廠銷售護(hù)產(chǎn)品1001、單位售價600元增值稅積期7800元JK產(chǎn)品10件.單位售價250兒.增值稅稅額6500元款項已有人銀行,8.28日、向虹衛(wèi)工銷售903材料100F克,單位售價20元,增值稅稅額260元??铐棿嫒算y行。寫分錄
23日,向立委工廠銷售gp產(chǎn)品100件,單位售價600元,增值稅稅額7800元JK產(chǎn)品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行
23日.向立偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價250,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行。
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
同學(xué),你好 購買方 借:庫存商品-JP 60000 庫存商品-JK50000 應(yīng)交稅費 14300 貸:銀行存款 銷售方 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-JP 60000 -JK50000 應(yīng)交稅費14300