您好,這個(gè)是屬于不含稅的
老師您好!合同里標(biāo)明了不含增值稅金額的是不是按不含稅金額繳納印花稅?沒(méi)標(biāo)明的是不是按合同額繳納印花稅?還是標(biāo)明沒(méi)標(biāo)明的都按合同額繳納印花稅?
印花稅繳納按照合同金額還是按照合同的不含稅金額進(jìn)行繳納
老師,實(shí)務(wù)中,印花稅的計(jì)提與繳納是依據(jù)合同上的含稅金額還是不含稅金額呀
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開(kāi)發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問(wèn)該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
一般納稅人,7月1日后 繳納印花稅 我們采購(gòu)原材料 1、合同上是 含稅金額 并注明了該金額是含稅金額。繳納印花稅可以按不含稅繳納么? 2、 銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同怎么做金額可以少繳納印花稅?
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。