同學(xué)你好 是商業(yè)保險的嗎
老師,公司給員工工傷一次性就業(yè)補(bǔ)助金2.5萬,入賬怎么做?
老師你好,公司有個員工受工傷,工資和營業(yè)費(fèi)付了27000,一次性就業(yè)補(bǔ)助金13500,保險公司賠誤工費(fèi)9000,一次性就業(yè)補(bǔ)助金10000,賬應(yīng)該怎么做
請問老師:公司賠償給離職員工的一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金的分錄怎么做
老師,你好,公司支付的已離職員工的一次性就業(yè)補(bǔ)助金怎么入賬呢?屬于福利費(fèi)還是辭退福利?
老師,我們公司有個員工受工傷了,報了工傷,后來社報7月工傷保險待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會計分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。9月受傷的員工和公司協(xié)商他的后續(xù)治療費(fèi)用一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等工傷賠嘗公司一共支付他158628.22元,老師,這會計分錄怎么寫
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
是的,老師
這個是 借銀行 貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬一次性補(bǔ)助
差額部分做什么科目
同學(xué)你好 計入一次性補(bǔ)助
27000-9000=18000工資和營養(yǎng)費(fèi),還有3500差額,借方都做管理費(fèi)用,貸方一次性補(bǔ)助對嗎,他是車間工人
同學(xué)你好 車間的計入生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝