同學你好 你們收利息的嗎
#提問#對于外賬差票,購買的票據(jù),內(nèi)賬應(yīng)該怎么處理呢? 1、先付款:借:其他應(yīng)收款---購票往來款---A公司 貸:應(yīng)付賬款----暫估入賬---A公司 收到票據(jù): 借:應(yīng)付賬款-----暫估入賬---A公司 貸:其他應(yīng)收款----購票往來款---A公司 借:營業(yè)外支出----購票費----進項票據(jù) 貸:現(xiàn)金,這樣做對嗎? 2、先開票據(jù): 借:其他應(yīng)收款----購票往來----A公司 貸:應(yīng)付賬款----購票-----A公司 付款時 借:應(yīng)付賬款----購票往來----A公司 貸:其他應(yīng)收款---購票往來---A公司 付開票費用時:借:營業(yè)外支出----購票費----進項票據(jù) 貸:現(xiàn)金
公司向個人付息借款,分錄如何做?借入是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。那繳納個稅和發(fā)放利息的分錄如何來寫呢?小企業(yè)會計準則
向其他公司借款進來,是計入短期借款合適還是其他應(yīng)付款?不用還利息
公司貸款借到其他公司,利息由借款公司轉(zhuǎn)款進來墊付,應(yīng)該如何入賬
老師,我們替兄弟公司像銀行做了貸款,本金和利息均由我公司墊付后在一次性向他們要回 借入時我們做賬 借:其他應(yīng)收款 貸短期借款 還息時我們不計提,直接做 借:應(yīng)收賬款 帶銀行存款 到還息期對方按期做 借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款k 這么做對著不
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
沒有收利息,貸款利息由借款公司轉(zhuǎn)賬進來,由他們自己承擔
相當于是我們公司貸款下來借到政府公司,這筆貸款的利息由政府公司自己承擔來支付,這筆賬應(yīng)該怎么入,利息是直接做財務(wù)費用嗎。
同學你好 對的 直接計入財務(wù)費用
那么政府公司轉(zhuǎn)進來的利息應(yīng)該怎么平賬呢
同學你好 計入投資收益
為什么要計入投資收益呢
因為這個算是一個投資