同學您好,報表重分類就可以不要單獨處理的
老師,往年暫估的應付暫款一直掛著貸方余額在賬上,應該怎么去沖平呢?
老師,年初建賬,預付賬款借方余額可以在建賬時候不建預付賬款科目,直接是應付賬款借方可以嗎? 建賬時候期初余額怎么把應付賬款調(diào)成借方?
上手會計將應收賬款長期掛賬,應收賬款余額是負數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應付賬款余額是負數(shù)在貸方,是什么意思。其實應付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
原公司會計在去年建賬時,應付賬款期初余額是貸方負數(shù),現(xiàn)在賬上一直掛著,應該怎么調(diào)整?
應付賬款期末余額在貸方,被之前會計沖過了,不用付款了,已經(jīng)掛賬上3年了,怎么調(diào)整
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權益法調(diào)整長期股權投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調(diào)整長期股權投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務資質(zhì)從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
有的供應商需要預付款,有的供應商可以欠款.....而應付賬款余額是所有供應商總的余額,這就掩蓋了部分有預付款的供應商,不能反映企業(yè)的實際債務問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應付賬款總的余額是900萬元;而你單位實際欠款是1000萬元。預付款100萬
那是不用調(diào)整嗎?一直掛著?
是的沒錯, 是這樣的