你好,打開報(bào)表二,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面,把它轉(zhuǎn)出去就沒問題了。
有家公司需要注銷 賬上還有留底稅額 留底退稅退不了的情況下 這塊留抵該怎么處理掉
老師,公司要注銷,賬上還有留底稅額,怎么處理好?
老師好,公司要注銷,報(bào)表上還有一筆幾萬塊的進(jìn)項(xiàng)留底怎么辦,這筆進(jìn)項(xiàng)留底稅也退不了,怎么辦
老師,注銷公司,清稅的時(shí)候,如果有留底退稅金額,賬面應(yīng)付稅金在借方,是需要把留底退稅辦理了么?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅同時(shí)有內(nèi)銷的情況下是不是要把內(nèi)銷的抵扣完其余的留底稅額才可以退,如果沒有留底是不是要交交附加稅,附加稅怎么計(jì)算的
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
賬上不需要做處理嘛?
你好同學(xué),賬上的話你能方便告訴我你現(xiàn)在是怎么掛賬的嗎?我給你調(diào)整一下分錄。
我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)稅額還有0.3的余額
你好同學(xué),那就借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本?
你好同學(xué),可以呀,這個(gè)是允許的。
好的 還有個(gè)問題 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上銀行存款43萬 實(shí)收資本46萬 未分配利潤2.4萬 現(xiàn)在去注銷能注銷掉嘛?賬上都平掉了
你好同學(xué),咱得查一下自己是簡易注銷還是一般注銷,我估計(jì)你這個(gè)問題啊,都是很輕松的就能注銷完成的,你這個(gè)不是什么復(fù)雜的表格。
轉(zhuǎn)到稅源科了 銀行有這么大的余額有沒有關(guān)系?
專管員給你審核這個(gè)資料呢,你可以等通知。,這個(gè)錢屬于正?,F(xiàn)象,咱公司里有這么多錢也屬于正常的。
好的 謝謝
祝您生活愉快,開心快樂。