是的 繳納的增值稅?免抵稅額
老師,你好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的退稅匯總計算的納稅表不得抵扣累加怎么計算。還有期末留底稅額是指增值稅申報表的本期留底稅額還是本年累計留底稅額
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內銷,假設進項稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進項在退?如何做退稅額最大?無內銷情況所有進項都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對原料、加工費等退稅?
老師您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),例如留底60000,沒有進項轉出,退水率13%,沒有內銷,退稅75000,只能退回60000,請問另外剩下的15000,交附加稅是嗎?用交增值稅嗎?這15000,怎么辦還可以退嗎?
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當進項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,問一下?不是之前有退稅留底的嗎?所有的稅都已經(jīng)退完,錢已經(jīng)打到我們帳上了,這個月我們需要交稅了,但是我在做附加稅的時候,它還是會自動抵扣附加稅,那邊附加稅不用交稅這是什么情況?
怎么樣辦理靈活保險,老師
生產(chǎn)有機肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費用的會計分錄
計算增值稅:(關稅十關稅率)x13%,還是(關稅十關稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負責喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個人漏報了,這個怎么補啊
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
出口的都是免稅的不產(chǎn)生增值稅啊,怎么交附加稅
有內銷的情況下,如果需要交增值稅,放進繳納的增值稅里面 沒有的就是0 生產(chǎn)企業(yè)出口,它有一個免抵稅額,這一部分需要交附加稅。
如果是沒有留底不能退稅哪就要繳納免抵部分的附加稅是吧
對的是的,是這么做的。