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老師,公司7月出口一臺設備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應商提供設備技術支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設備報關出口完成,未開票,設備確認收入的時間及開票時間是什么時候呢,現在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導入報關資料到稅務平臺嗎

2023-08-09 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 15:31

你好; 設備是好久發(fā)出去 ;發(fā)出去的當月做收入結轉成本的 ; 你們出口是要開票的 ;要開票后 申請 退稅的;? ; 需要的?

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 15:37

設備7月19日發(fā)出去,但7月未開具銷售發(fā)票,也沒有采購進項發(fā)票,7月這邊要怎樣才能做收入及結轉成本呢

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:38

你好 ;? ?7月要走無票收入的 ;? ?結轉成本??

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 15:39

那到時候客戶簽收了又要開票,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:39

你好; 紅沖無票收入; 按開票做收入?

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 15:39

到時候供應商也要給我們進項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:40

你好;? 對的; 先按收到的貨物做暫估 ;然后收到發(fā)票紅沖暫估 ;按發(fā)票做賬 入庫??

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 15:54

電子稅務局怎么無票收入,怎么沖紅呢

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 15:55

到時候要開發(fā)票給客戶申請退稅

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:57

你好;? ? 未開具發(fā)票欄次去報 貨物收入的 ;? 紅沖做分錄紅沖即可;? ?未開具發(fā)票 寫負數金額報??

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 16:02

那現在是直接在增值稅報表上申報無票收入,暫估入庫結轉成本嗎,現在出口退稅管理窗口要怎么操作呢

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 16:03

目前做無票收入,也沒有進項抵扣,直接繳納增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 16:05

你好; 對的;暫估結轉成本哈;?登陸電子稅務局,點擊【我要辦稅】--【出口退稅管理】操作

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 16:12

無票收入是在出口退稅管理操作申報收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 16:15

你好;無票收入 不用了; 比如?出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額.如果是暫時未取得專用發(fā)票,那么當月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可.

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 16:49

意思是我現在在7月增值稅申報表上申報無票收入嗎?沒看懂

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齊紅老師 解答 2023-08-09 16:51

你好;對的;你 先按無票收入報??

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快賬用戶7025 追問 2023-08-09 17:01

好的,謝謝,那無票收入是填寫在增值稅申報表哪一行呢

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齊紅老師 解答 2023-08-09 17:02

你好; 未開具發(fā)票欄次里面有的; 你看看? ?

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你好; 設備是好久發(fā)出去 ;發(fā)出去的當月做收入結轉成本的 ; 你們出口是要開票的 ;要開票后 申請 退稅的;? ; 需要的?
2023-08-09
那你需要算出來未開票的不含稅收入 37/(1%2B13%) 然后填寫
2023-08-11
你好 1. 你可以拿著做價稅合計入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面轉了一般納稅人 這部分發(fā)票也無法抵扣了。 你要價稅合計一起入成本費用去 3. 最好是股東私戶轉公戶備注投資款 。 避免到時不認可 。 沒有備注的話 原路退回去 重新轉款 4. 小規(guī)模目前印花稅是減半征收的 。 一般納稅人不減半 。 你要看是好久收到的投資款 。
2020-10-12
1,增值稅22000÷1.03×3% 2,增值稅3000,-預交納3000 3,增值稅25000÷1.05×5% 4,增值稅12000×3% 5,抵減增值稅500 6,增值稅2000×3% 7,增值稅150÷1.03×3% 8,增值稅-12000÷200×50×3%
2022-11-29
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-12-20
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