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日常業(yè)務(wù):第2/14題【任務(wù)2.2】3月3日,通過工商銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付(票號:ZZ123)上年度物業(yè)費2400元,該支出計入總經(jīng)理辦公室。會計分錄怎么寫

2022-11-24 20:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 21:00

您好 借:管理費用 2400 貸:銀行存款 2400

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您好 借:管理費用 2400 貸:銀行存款 2400
2022-11-24
您好 借:管理費用 2400 貸:銀行存款 2400
2022-11-24
同學(xué)您好, (1)財務(wù)會計分錄, 借:單位管理費用? 90000 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 90000 無預(yù)算會計分錄, (2)財務(wù)會計分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬? 90000 ? 貸:財政撥款收入? 90000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出? 90000 ? 貸:財政撥款預(yù)算收入? 90000 (3)財務(wù)會計分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費用? 1000 ? 貸:財政撥款收入? 1000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出? 1000 ? 貸:財政撥款預(yù)算收入? 1000 (4)財務(wù)會計分錄, 借:財政撥款收入? 91000? (90000%2B1000) ? 貸:本期盈余? 91000 預(yù)算會計分錄, 借:財政撥款預(yù)算收入? 91000 ? 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? 91000 (5)財務(wù)會計分錄: 借:本期盈余? 91000 ? 貸:單位管理費用? 90000 ? ? ? 業(yè)務(wù)活動費用? 1000 預(yù)算會計分錄, 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? 91000 ? 貸:事業(yè)支出? 91000 ? ? ?
2022-06-06
1借原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1300 帶銀行存款11300
2022-03-20
1借庫存現(xiàn)金3000 貸銀行存款3000
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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