這個(gè)就開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票就是了
老師,你好,我是房地產(chǎn)中介公司財(cái)務(wù),別的中介公司賣了我們公司代理的樓盤,傭金是打給我們公司,然后他們開票過來(lái),再付給他們,這個(gè)在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候應(yīng)該備注什么款項(xiàng)呢?
老師,我們是營(yíng)銷公司,一個(gè)自然人給我介紹了一個(gè)客戶,我們給他1萬(wàn)的中介費(fèi),對(duì)方?jīng)]有提供稅票,我們按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)了個(gè)稅,代扣代繳個(gè)人所得稅1600,實(shí)付8400,分錄怎么做?
老師您好,我公司是生產(chǎn)銷售防火門的,經(jīng)常會(huì)有人介紹項(xiàng)目給我公司,然后我們?cè)僦Ц?%的費(fèi)用給他,這些費(fèi)用對(duì)方需要開發(fā)票給我們嗎?如果對(duì)方要開票,應(yīng)該開什么內(nèi)容比較好?
你好,老師,別人給我公司承攬業(yè)務(wù),然后按筆付費(fèi),他們應(yīng)該給我們開什么發(fā)票呢?具體就是他介紹客戶給我們,并且成交所提的費(fèi)用
老師你好,我們是零售企業(yè),有人(兼職銷售)介紹顧客到我們商場(chǎng)消費(fèi),我們給他提成,并要求他稅務(wù)代開普票后再付款,老師,開票名稱可不可以開介紹費(fèi)或者老師你有更好的名稱嗎,建議一下,謝謝啦
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬(wàn)計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬(wàn)負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬(wàn)余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來(lái)料加工,不是來(lái)料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
老師個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)是上多少個(gè)稅,如果是個(gè)體戶開交多少個(gè)稅
個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)按 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
個(gè)體戶有稅務(wù)登記證怎么交稅呢
個(gè)人戶是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅率http://gz.bendibao.com/life/2018929/244644.shtml