學(xué)員你好,金額大的話(huà)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 如果金額不大計(jì)入當(dāng)期 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說(shuō)一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來(lái) 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請(qǐng)退回多交所得稅。請(qǐng)教老師如何處理,謝謝。
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果供應(yīng)商開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票,分錄借:管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 20000借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 貸 應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在收到供應(yīng)商紅字發(fā)票 ,不含稅—1000 ,進(jìn)項(xiàng)稅額—60,增值稅申報(bào)表附表二做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 60,請(qǐng)問(wèn)老師紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
本月收到一張銷(xiāo)售方開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票,已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主要業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) -100 借:預(yù)付賬款 正數(shù) 106 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6 請(qǐng)問(wèn)月底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的余額需要做賬務(wù)處理嗎?該怎么做?
補(bǔ)繳2021年無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的增值稅附加稅,如何做賬務(wù)處理,麻煩寫(xiě)下分錄,具體到二級(jí)科目,謝謝
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師好,銷(xiāo)售空調(diào),油煙機(jī)的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個(gè)稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個(gè)小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請(qǐng)問(wèn)一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?