這個(gè)不做收入,掛其他應(yīng)付款。不在發(fā)票中金額里體現(xiàn),在發(fā)票備注里邊體現(xiàn)
請(qǐng)問老師,人力資源外包企業(yè)只提供人力資源經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),以其收到的用工單位的總價(jià)款扣除支付給代用工單位支付員工的工資社保后的余額為銷售額,那么代支付員工工資的部分只能開普票不能開專票,我想問的是,這部分開普票的話也是要開6%稅率的普票嗎(一般納稅人),還是無稅率發(fā)票?因?yàn)檫@部分待支付部分不能算是收入,所以這點(diǎn)有疑問
想知道財(cái)務(wù)的一項(xiàng)結(jié)算臺(tái)賬怎么做? 目前的情況,公司是國(guó)企,管理城市服務(wù),代收該項(xiàng)服務(wù)收到的款項(xiàng),再繳給財(cái)政。 合作單位在結(jié)算這筆款項(xiàng)時(shí),會(huì)提供資料寫上:應(yīng)收金額、實(shí)收金額、差額(這個(gè)是政府另外買單,給市民的優(yōu)惠,不由我司經(jīng)手)、未結(jié)算金額(特殊情況會(huì)有部分款項(xiàng)延遲結(jié)算,合作單位會(huì)給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續(xù)費(fèi))、實(shí)付金額(合作單位在結(jié)算完,扣完手續(xù)費(fèi)才吧余額打給我司)。 為了更準(zhǔn)確地反映這筆款項(xiàng),有做臺(tái)賬,但之前的臺(tái)賬只是簡(jiǎn)單記錄收入支出余額,如果需要更規(guī)范的話,臺(tái)賬是否要將應(yīng)收、差額那些納進(jìn)去? 請(qǐng)看圖片
公司主營(yíng):影院、文化 面臨的問題:公司下一步業(yè)務(wù)與政府部門合作,提供大量電影票代金劵、烘培代金劵作為政府部門員工的福利費(fèi) 業(yè)務(wù)1:電影票代金劵是自有產(chǎn)業(yè) 業(yè)務(wù)2:烘培代金劵是第三方合作 全額開票是否只能開普票,按不征稅收入報(bào)稅,客戶收到票后可以作為成本列支嗎?若客戶想開專票,是否只能按服務(wù)費(fèi)差額開票?如果這家公司的成本票很少的話如何稅收籌劃?
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不得開具增值稅專用發(fā)票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) B提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅的納稅人,向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位的住宿費(fèi) C小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù) D提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對(duì)的,我知道住宿費(fèi)可以抵,但你享受了差額計(jì)稅,享受優(yōu)惠的,還可以開抵扣的?
差額征稅的話需要全額開票,那比如說經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)中的“代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)”,這部分是不是也要作為企業(yè)的收入去核算了呢
公司操作轉(zhuǎn)股為什么不按照實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格來?要按所有者權(quán)益的金額來?(所有者權(quán)益所有股東投資進(jìn)來的錢都在里面,這個(gè)總金額再按比例要轉(zhuǎn)的比例占多少金額,這個(gè)金額就是實(shí)際要填寫賣出的金額)導(dǎo)致我們要多繳五萬多稅費(fèi),該怎么處理比較好?
老師,一般納稅人購(gòu)入的飼用小麥粉再銷售出去稅率是多少???
假如我給別人提供會(huì)計(jì)咨詢服務(wù),一個(gè)月1500,達(dá)到增值稅是起征點(diǎn)了嗎?按月5000-20000,按次300-500,這是按月還是按次?
老師可以給提供一份2025年山東的各行業(yè)的增值稅稅負(fù)率的表格嗎?謝謝
老師這個(gè)其他應(yīng)付款欠人家發(fā)票已開,錢是老板自己墊付的,現(xiàn)在這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)
圖一的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票金額是哪里來的? 根據(jù)圖二的業(yè)務(wù)類型來判斷嗎嗎?
老師,請(qǐng)教下個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅的應(yīng)納稅所得額是怎么算的?
老師,公司從國(guó)外個(gè)人股東哪轉(zhuǎn)股份過來,股份金額一二百萬的樣子,需要備案嗎?是對(duì)公轉(zhuǎn)給他好,還是以老板借款名義轉(zhuǎn)好?想要避稅?
老師,請(qǐng)問下,銀行貸款利息,是不是必須要銀行開發(fā)票?
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的不同是什么?怎么界定的
請(qǐng)問這是差額申報(bào)的做法嗎
不管是否差額都是那樣的做法
一般納稅人: 方式一:以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)后的余額依6%的稅率開具增值稅專用發(fā)票;代為支付的費(fèi)用依6%的稅率開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,依6%的稅率全額開具增值稅普通發(fā)票。
發(fā)票全額開具 申報(bào)的時(shí)候差額扣除 這是稅務(wù)機(jī)關(guān)的回復(fù)呢
可以按稅局的方式,差額開票,全額做收入,你們?nèi)〉么犊畹钠睋?jù)做成本費(fèi)用扣除
怎么是差額開票呢?稅局那邊現(xiàn)在要求是全額開票哦
我就想請(qǐng)問下現(xiàn)在全額開票的話,是不是包含代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)也要確認(rèn)為收入呢?
可以的,你全額確認(rèn)收入,然后,取得的支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)回單就做成本費(fèi)用抵減了
那全額開票,代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)部分還可以不確認(rèn)收入嗎?可以用其他形式操作嗎?
那這個(gè)差額征稅只是在增值稅申報(bào)上采用差額,企業(yè)所得稅是要全額申報(bào)收入的是不是?
就是前邊說的,在發(fā)票備注里邊體現(xiàn)代收款。不做收入
但是稅局那邊回復(fù)是要全額開票,沒有存在在備注欄里體現(xiàn)代收款的說法,還是說有地域差異?
那就沒法子了,要求全開就只能做收入了