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老師,我們公司這個月收到的發(fā)票都要這個月入成本嗎?因為項目需要的貨物都是直接從廠家發(fā)貨到業(yè)主那里,直接安裝調(diào)試的,要先做入庫再出庫嗎?

2022-11-24 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 15:18

你好,如果說那個用不到的一些庫存產(chǎn)品,用不了那么多的,可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本的,咱用了多少就結(jié)算多少成本。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:18

像您說的這種情況,也是需要辦理入庫再辦理出庫的。

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快賬用戶3649 追問 2022-11-24 15:21

那公司都沒有倉庫啊

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:23

你好,你可以入庫以后接著出庫就行啊,就是體現(xiàn)這么一筆流程。

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快賬用戶3649 追問 2022-11-24 15:23

比如有的業(yè)主驗收時候才開發(fā)票,那之前廠家訂貨的也有一年左右時間,購貨發(fā)票也陸續(xù)開給我們,是不是先入庫,等開發(fā)票給業(yè)主時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:24

你好同學,那這樣的話就不太好,,就不要入庫出庫這樣做了,因為我剛才理解的您是直接就是簽訂好合同,確定好這個業(yè)務(wù)以后,接著就從廠家發(fā)貨發(fā)給客戶了,我以為是很快速地就完成這個流程了呢。

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快賬用戶3649 追問 2022-11-24 15:30

有的項目跨度時間長啊,一兩年都有,廠家的發(fā)票也是陸續(xù)開來,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個項目的成本啊

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:33

你好,那要是這樣的話。如果說廠家先發(fā)了貨物以后,咱沒有收到發(fā)票,我們先暫估成本, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。暫估。,等到后期廠家把發(fā)票開給我們以后,我們再把這個暫估沖掉,重新入賬,或者說直接把這個發(fā)票放到,暫估憑證的后面就可以的。

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快賬用戶3649 追問 2022-11-24 15:38

那比如2022年10月開票了,暫估成本。到2023年3月進項票開來了,我也可以把3月份的發(fā)票放到2022年10月哪里嗎?已經(jīng)訂賬了,也可以放嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:44

你好同學,可以的,很多大公司都是這樣做的。

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快賬用戶3649 追問 2022-11-24 16:10

那就是前期做了暫估,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后面跨年收到進項票,不需要處理入賬,直接把發(fā)票放到之前暫估那里,是嗎?也不用匯算調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2022-11-24 16:16

你好,收到的普通發(fā)票是直接這樣放的,如果專用發(fā)票的話,在體現(xiàn)一筆進項稅額,可以借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸利潤分配,未分配利潤。,要體現(xiàn)進項稅額。小企業(yè)會計準則的做法。

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