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老師你好,3季度開出的發(fā)票沖紅后沒有再開藍字發(fā)票,之前款也已經收了并確認了收入,也不會退回了,業(yè)務相當于沒取消,請問轉到營業(yè)外收入分錄怎么做?

2022-11-24 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 15:06

是應交稅費結轉到營業(yè)外收入嗎?借應交稅費負數,貸營業(yè)外收入負數。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:10

不是的,因為在一個季度內沖的,沒有交增值稅,之前確認的收入我也都做了負數,但是收入的錢也不會退回去,還是要確認收入啊,是轉到營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:10

借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數, 然后再做一個借應收賬款貸主營業(yè)務收入 就是只是對方不要發(fā)票,業(yè)務還沒有取消以后也不要發(fā)票,是這個意思吧。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:10

只是發(fā)票作廢了,業(yè)務相當于沒取消,錢收了的只是對方不要發(fā)票了。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:11

是的,以后也不要發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:12

那就是一正數一負數,我上面給你寫的那個分錄。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:21

老師你幫我看看,7月我已經確認了收入,9月我做了負數,然后應該怎么做分錄呢,問了幾個老師說得我有點蒙。

老師你幫我看看,7月我已經確認了收入,9月我做了負數,然后應該怎么做分錄呢,問了幾個老師說得我有點蒙。
老師你幫我看看,7月我已經確認了收入,9月我做了負數,然后應該怎么做分錄呢,問了幾個老師說得我有點蒙。
老師你幫我看看,7月我已經確認了收入,9月我做了負數,然后應該怎么做分錄呢,問了幾個老師說得我有點蒙。
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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:23

圖1圖2是7月已經確認了收入,圖3是9月做了負數的,有的老師說可以轉到營業(yè)外收入。我不清楚怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:24

轉到營業(yè)外收入,相當于你這個是偶然所得,額外所得,并不是貨款收入,你沒法結轉成本,你對應的成本需要紅沖,你這個是銷售產品的嗎?

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:25

是銷售的

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:26

那你的成本需要紅沖,你的成本一直在你的庫存商品里面掛著。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:26

沒有對應的主營業(yè)務收入,怎么會有對應的主營業(yè)務成本?

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:27

沒做營業(yè)成本,是可以轉到營業(yè)外收入嗎?

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:28

按照營業(yè)外收入處理,分錄應該怎么呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:28

可以的可以這么做的。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:28

那轉營業(yè)外收入,現在分錄應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:31

借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入,負數 借應收賬款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:37

剛才我發(fā)你看那些,按我做的分錄,就只差做借應收賬款 貸營業(yè)外收入了?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:40

對的是的對的是的對的是的。

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快賬用戶6961 追問 2022-11-24 15:45

就是這樣嗎?

就是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:47

好事的是這么做的,對的,正確的很正確。

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是應交稅費結轉到營業(yè)外收入嗎?借應交稅費負數,貸營業(yè)外收入負數。
2022-11-24
你沖減錯誤的,然后按正確的,這樣差額就會形成應收賬款的
2020-05-05
你好,你可以根據權責發(fā)生制,你給他提供了服務,你就確認收入,沒有提供服務,即使給他開了發(fā)票,你也不要確認收入,做預收賬款、應收賬款。
2024-06-24
您好,同學,賬務處理是正確的
2023-05-12
同學,你好 是做相反分錄的
2024-04-08
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