是應交稅費結轉到營業(yè)外收入嗎?借應交稅費負數,貸營業(yè)外收入負數。
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統(tǒng)原因多轉出0.01,當月沒發(fā)現,7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的
老師好, 1.請問會計做賬的話怎么確認收入?是根據所開的發(fā)票確認收入嗎? 2.為什么會有無票收入,遇到無票收入怎么做賬?開的收據算是無票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產品,21年6月部分退回,退回了11件產品,那我們會計是不是要給對方開100件產品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時應該怎么做部分退貨的會計分錄呢?
老師好, 1.請問會計做賬的話怎么確認收入?是根據所開的發(fā)票確認收入嗎? 2.為什么會有無票收入,遇到無票收入怎么做賬?開的收據算是無票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產品,21年6月部分退回,退回了11件產品,那我們會計是不是要給對方開100件產品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時應該怎么做部分退貨的會計分錄呢?
老師,請問三月份的時候有一筆業(yè)務應該做主營業(yè)務收入,但是我做管理費用了,6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了,相當于我賬面沒有做主業(yè)務收入,但是稅務上已經認定了主業(yè)務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費用沖回,但是現在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務收入怎么辦呢?
老師你好,3季度開出的發(fā)票沖紅后沒有再開藍字發(fā)票,之前款也已經收了并確認了收入,也不會退回了,業(yè)務相當于沒取消,請問轉到營業(yè)外收入分錄怎么做?
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現有24年10月份的費用沒有入賬,能調整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉出,會計分錄該怎么寫
老師,股權轉讓利潤表中是負數,但是未分配利潤有18多,這樣做股轉要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農產品進項,今年可以做進項轉出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現金流量表,最后三條個數據,怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產稅,可以按自有房產,每個季度交房產稅嗎?
不是的,因為在一個季度內沖的,沒有交增值稅,之前確認的收入我也都做了負數,但是收入的錢也不會退回去,還是要確認收入啊,是轉到營業(yè)外收入嗎?
借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數, 然后再做一個借應收賬款貸主營業(yè)務收入 就是只是對方不要發(fā)票,業(yè)務還沒有取消以后也不要發(fā)票,是這個意思吧。
只是發(fā)票作廢了,業(yè)務相當于沒取消,錢收了的只是對方不要發(fā)票了。
是的,以后也不要發(fā)票了
那就是一正數一負數,我上面給你寫的那個分錄。
老師你幫我看看,7月我已經確認了收入,9月我做了負數,然后應該怎么做分錄呢,問了幾個老師說得我有點蒙。
圖1圖2是7月已經確認了收入,圖3是9月做了負數的,有的老師說可以轉到營業(yè)外收入。我不清楚怎么做分錄了
轉到營業(yè)外收入,相當于你這個是偶然所得,額外所得,并不是貨款收入,你沒法結轉成本,你對應的成本需要紅沖,你這個是銷售產品的嗎?
是銷售的
那你的成本需要紅沖,你的成本一直在你的庫存商品里面掛著。
沒有對應的主營業(yè)務收入,怎么會有對應的主營業(yè)務成本?
沒做營業(yè)成本,是可以轉到營業(yè)外收入嗎?
按照營業(yè)外收入處理,分錄應該怎么呢?
可以的可以這么做的。
那轉營業(yè)外收入,現在分錄應該怎么做呢
借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入,負數 借應收賬款貸營業(yè)外收入。
剛才我發(fā)你看那些,按我做的分錄,就只差做借應收賬款 貸營業(yè)外收入了?
對的是的對的是的對的是的。
就是這樣嗎?
好事的是這么做的,對的,正確的很正確。