您好,你可以原路紅沖之前進口貨物的分錄,把進項稅額科目換成貸方進項稅額轉(zhuǎn)出即可。
#提問#老師請問申報表之前的留底稅款被退回企業(yè),所以申報表做進項稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅務及叫自查,所以做了無票收入,推算下來進項被退回企業(yè)的,所以有稅款,稅務局的說要繳納稅款而且之前退回來的也要補繳進去,老師這個退回來的要怎么退回去?
出口退稅流程 a.獲得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)與海關進出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報 *當取得出口退稅報關單與進項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統(tǒng)匯總錄入退稅申報數(shù)據(jù)(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數(shù)據(jù)包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
老師,進囗貨物,有票貨物己繳稅款,已勾選進項,并申報抵扣,昨天說要退回國外,不允許進口,去稅局修改申報表做進項轉(zhuǎn)出,這個分錄要怎怎做?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進項發(fā)票應該如何入賬,可以抵扣進項稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認出口收入的時候分錄應該怎么做
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票,我申報時進項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,能給明細分錄嗎?
你們之前的會計分錄怎么入賬的呢?
比如之前你的入賬憑證是,借:庫存商品或原材料? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款或應付賬款;現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出分錄為,借:庫存商品或原材料(紅字) 貸:銀行存款或應付賬款(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)