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老師,進囗貨物,有票貨物己繳稅款,已勾選進項,并申報抵扣,昨天說要退回國外,不允許進口,去稅局修改申報表做進項轉(zhuǎn)出,這個分錄要怎怎做?

2022-11-24 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 14:45

您好,你可以原路紅沖之前進口貨物的分錄,把進項稅額科目換成貸方進項稅額轉(zhuǎn)出即可。

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快賬用戶3842 追問 2022-11-24 15:43

老師,能給明細分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:50

你們之前的會計分錄怎么入賬的呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:59

比如之前你的入賬憑證是,借:庫存商品或原材料? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款或應付賬款;現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出分錄為,借:庫存商品或原材料(紅字) 貸:銀行存款或應付賬款(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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您好,你可以原路紅沖之前進口貨物的分錄,把進項稅額科目換成貸方進項稅額轉(zhuǎn)出即可。
2022-11-24
你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,你申報了增值稅,你就可以去申請出口退稅了。
2024-07-11
你好,不允許退稅,可以免稅的嗎?如果是的話,收到專票認證了,做進項轉(zhuǎn)出,或者是直接選擇不抵扣,勾選直接降稅合計做賬的。
2023-03-01
同學你好 那就不需要做的哦
2021-04-10
你好,稅務局的意思應該是讓你確認無票收入產(chǎn)生銷項稅大于你的退稅金額
2022-07-25
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