你好同學,我們可以先暫估運輸?shù)某杀揪涂梢?,然后等到后期實際的來了,正常根據(jù)發(fā)票入賬,再把原來那個暫估紅沖掉就可以了。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統(tǒng)一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網(wǎng)或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷嗎,5.年薪領導,比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費發(fā)票即利息支出發(fā)票,是否正常入賬,是否有稅務風險,7.貨物在運輸途中,避免不了損耗,這個損耗應如何處理符合規(guī)定。
公司【海外】假如采購到貨是10月,我們10月預估運輸成本一起入庫,運輸公司可能12月才跟我們核對交付賬單,我們才知道實際的運輸成本是多少,對于預估和實際的差值如何調(diào)整呢? 不需要等收到賬單再紅沖實際入賬的答案,2個月過去了貨都賣出去不少了,考慮一下實用性
你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會計成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實際領料實時做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領料的時候,倉庫會根據(jù)自己的經(jīng)驗多給生產(chǎn)部一些物料當作預補損耗用。等產(chǎn)品入庫之后,再把當初領出的預補損耗物料退回倉庫。假設生產(chǎn)一個A產(chǎn)品需要B材料3個,倉庫就會給B材料5個給生產(chǎn)部。而且也同時在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因為我們產(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個月左右,所以導致會有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個B物料,可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領出去了6個B物料。我不清楚這個物料用了多少損耗。 請問我應該如何處理和計算這個產(chǎn)品的成本才對?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
你好,因為到時候你收到實際的運輸票據(jù)的話,再紅沖暫估一點兒都不影響你的實際入賬的。
我們是ERP的10月已經(jīng)預估了運費和商品成本一起入庫了,這是涉及到商品的庫存成本的,不是只涉及到應付的運費的問題,運費紅沖就行了,10、11月也結(jié)賬了,然后 紅沖要紅沖10月的入庫單嗎,去改變前期的庫存、銷售出庫成本嗎
你好,不在改變前期的庫存,也不再改變前期的成本兒了,就是把原來那個暫估紅沖掉,我們再根據(jù)新的發(fā)票入賬就行,只是沖是暫估。
你好,那么預估的時候入庫是增加庫存,預估和實際的這個差額應該如何調(diào)整呢,庫存成本和實際應有的庫存成本不匹配
你好同學,咱比如說一開始暫估成本的時候,借庫存商品,貸應付賬款暫估10萬,后來我們把它沖掉,借應付賬款暫估。貸,庫存商品10萬,然后再重新入庫,借庫存商品。貸應付賬款15萬,咱們的成本是沒有發(fā)生變化的,而且這個庫存就應該剩下5萬,所以它不會有差異的。