你好,這個是在貸方余額嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
老師您好,我們其他應(yīng)付款一個人掛了300多萬,應(yīng)收賬款也是一家掛了100多萬,后期收不回票據(jù)來了,這大額的怎么處理可以呢?是掛營業(yè)外收支還是壞賬準(zhǔn)備呢?
晚上好老師,有個問題麻煩問一下,關(guān)于以前年度的問題,2009年有一筆管理職工教育經(jīng)費(fèi)科目,后期到2010年這個科目停用了,不讓有余額,之后自行把這個科目調(diào)到了應(yīng)付賬款里,現(xiàn)在這個應(yīng)付賬款已經(jīng)有5年以上了,現(xiàn)在要是清理。賬務(wù)處理得怎么做?
接手一家公司,科目余額表庫存現(xiàn)金有一萬元,但是法人說沒有,賬上還掛了幾萬元應(yīng)收賬款,可能是法人私下收款后開票了掛賬,這個錢也轉(zhuǎn)不回公司了,做壞賬的話怎么處理,庫存現(xiàn)金怎么處理
老師,應(yīng)付賬款科目還有余額,可是已經(jīng)是18或者19年的余額,以后也不付款了,那這個壞賬怎么處理,還是說一直掛著,如果把他轉(zhuǎn)成壞賬了有什么影響嘛
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點(diǎn)?。?/p>
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計(jì)憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費(fèi)發(fā)票要交哪些說?
是的老師,貸方余額,老師那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不是有的繳納企業(yè)所得稅了嘛
對的,是的,需要繳納的
老師,那這個還需要向稅務(wù)局或者專管員報(bào)備嘛,這樣做會不會引起稅務(wù)的稽查什么的
不需要報(bào)備的,只要不是虛開發(fā)票沒有關(guān)系。
老師,如果是虛開的是不是就不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,要從之前的賬里面把成本轉(zhuǎn)出來,或者就先掛賬不管它
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。