您好,嚴格來說是需要的,對方驗收等資料
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
12月份暫估的費用,等到明年1月收到發(fā)票后,是直接把發(fā)票放進憑證還是需要紅沖暫估發(fā)票入賬?
老師,我們產(chǎn)品12月份銷售了,但沒有開票,要想在12月做暫估收入的話,怎么做賬呢
如果12月份的收入沒有開票出去,需要暫估收入入賬嗎?需要的話憑證怎么做呢
有筆庫存商品12月還沒有收到發(fā)票,5月份入庫做了暫估款,請問12月需要將暫估款沖回嗎?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
那分錄怎么做呢,比如收入100萬,增值稅13萬,12月份沒開票
您好,借應收賬款~暫估,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
那暫估的這個銷項稅怎么處理呢?特別是報稅的時候,暫估的銷項稅報稅系統(tǒng)肯定是采集不到數(shù)據(jù)的
您好,您的業(yè)務是先按未開票收入處理
那暫估的這個銷項的增值稅怎么申報呢
您好,納稅申報表按未開票收入