同學(xué)你好 本月生產(chǎn)費用在不同產(chǎn)品里分配就可以
老師,我們公司的產(chǎn)品有bom單,單據(jù)上技術(shù)部算了每種產(chǎn)品的單位成本的,但是公司有上百個成品品種,一種原料有的產(chǎn)品用到了,有的有沒有用到,我要怎么才能把原料歸集到單個產(chǎn)品中呢?每個產(chǎn)品的用料數(shù)量不同。有時候一個產(chǎn)品的bom單一個月會改幾次
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤的時候為什么只轉(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要按照實際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
老師,我們這個月才開始做成本核算,那我的生產(chǎn)成本是根據(jù)領(lǐng)料,但是主營業(yè)務(wù)成本材料那塊,我如果是按照本月領(lǐng)料也不對呀,那我該怎么銜接這個主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本這塊
如果不能按照bom,又沒有在產(chǎn)品數(shù)量,怎么算這個月銷售成本呀,從這個月才開始做成本的
你好,請問下制造加工業(yè)成本核酸的事。公司是按項目走的,每個項目有上千個零件。成本核算時每月的料工費可以算出來,銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,具體怎么弄。正常情況是知道本月的產(chǎn)成品的入庫和本月的銷售出庫數(shù)量,用本月總成本除本月入庫數(shù)量,算出單位成本,然后單位成本乘以本月銷售出庫數(shù)量就是本月的銷售成本。但是公司入庫出庫的數(shù)量都不知道,這個怎么弄
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會計核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會計也應(yīng)該建個表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
每個月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
請問第三季度的企業(yè)所得稅計提在哪個月的賬上呢,
老師,個體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個科目掛的錢一直都在上面,我怕萬一有一天注銷這個其他應(yīng)付款沒法處理,到時候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購控制流程,及物料驗收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個月計提工資,個稅也申報了,但是沒有實際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個我要怎么填寫
月末, 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
但是銷售產(chǎn)品的成本呢
親,根據(jù)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我說的是銷售成本材料的數(shù)據(jù)不能根據(jù)bom.也沒有期初在產(chǎn)品數(shù)據(jù)怎么做
必須要有產(chǎn)品定額成本,不然這賬沒有辦法作
要聯(lián)系技術(shù)和財務(wù),把定額耗用料、工、費的量定出來。