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老師好,一是科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,形成無(wú)形資產(chǎn)的,自2022年1月1日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷,這句話怎么算呢,可以打個(gè)例子嗎

2022-11-23 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-23 17:37

比如資本化100萬(wàn)。就是可以扣除200萬(wàn)。

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2022-11-23 17:41

無(wú)形資產(chǎn)成本指的是無(wú)形資產(chǎn)賬面金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-23 17:46

你好 是資本化支出的金額??

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2022-11-23 17:49

老師,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷,這個(gè)是在匯算清繳再做的嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-23 17:57

這個(gè)加計(jì)扣除在季度申報(bào)時(shí)就可以享受。

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2022-11-23 17:58

這個(gè)加計(jì)扣除在季度申報(bào)時(shí)就可以享受。意思是季度申報(bào)所得稅可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-23 18:07

你好,是的,就是這個(gè)意思的。

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比如資本化100萬(wàn)。就是可以扣除200萬(wàn)。
2022-11-23
你好 花了10萬(wàn),假如未形成無(wú)形資產(chǎn),這10萬(wàn)已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用稅前扣除,計(jì)算所得稅時(shí)還可以加計(jì)扣除10*100%=10萬(wàn),納稅調(diào)減10萬(wàn)元,一共稅前扣除的就是20萬(wàn)元。 假如形成無(wú)形資產(chǎn),會(huì)計(jì)按照10萬(wàn)元計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷稅前扣除,而稅法按照10*200%=20萬(wàn)計(jì)提攤銷稅前扣除,因此,納稅調(diào)減二者攤銷之間的差額。
2025-01-07
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-05-25
這個(gè)在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,有研發(fā)加計(jì)扣除表,在表中填寫(xiě)相關(guān)研發(fā)數(shù)據(jù),會(huì)自動(dòng)核算稅收減免,這是永久性差異不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-04-14
你好,不需要評(píng)估的,根據(jù)實(shí)際入賬價(jià)值就可以,有賬可查
2022-07-19
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