是的,以后每年賬面的折舊費(fèi)都需要納稅調(diào)增
老師,我公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我們都一次性折舊了,那匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊表里怎么填?
老師我公司買了固定資產(chǎn)100萬(wàn) 稅法一次性折舊了 那以后我的賬上利潤(rùn)需要每年都調(diào)嗎
你好老師,本年利潤(rùn)175576.95,我3月買的固定資產(chǎn)這個(gè)可以一次性折舊沖減這個(gè)利潤(rùn)吧,只需要填固定資產(chǎn)加速折舊表就可以了嗎
老師,比如說(shuō)固定資產(chǎn)100萬(wàn),我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬(wàn),但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬(wàn),那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬(wàn),現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬(wàn)的固定資產(chǎn)我賣了20萬(wàn),那沒(méi)有調(diào)增的70萬(wàn),匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師您好,在固定資產(chǎn)加速折舊這塊我有不明白的地方請(qǐng)教一下。比如400萬(wàn)的設(shè)備折舊10年每年折舊40萬(wàn),稅法上我一次性折舊了,退稅400*0.25=100萬(wàn),之后的每年都要調(diào)增40萬(wàn)直到把這些稅款補(bǔ)齊,這樣豈不是最后一點(diǎn)稅都沒(méi)抵嗎?正常每年折舊40萬(wàn)還能減稅10萬(wàn)呢
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓交多少個(gè)人所得稅怎么評(píng)估
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電商公司,多店鋪矩陣模式,不同店由不同人掛名,每天需往各個(gè)店鋪預(yù)充值流量費(fèi),期間還會(huì)有平臺(tái)免費(fèi)給的紅包可抵扣流量費(fèi)使用,預(yù)充值的錢不會(huì)都會(huì)有多。平臺(tái)報(bào)表可一天一天查看用使用情況。 客戶下單了要第三方公司代發(fā)貨物,每筆成本為貨物成本+快遞包裝費(fèi)+服務(wù)費(fèi),隔天結(jié)算前一天的貨款, 客戶收貨后錢到平臺(tái),平臺(tái)押13天的賬款, 中間可能會(huì)有退貨,得重新核對(duì)一遍貨款,退貨實(shí)物先退到我們自己這,退一大堆后,我們可能會(huì)拿一點(diǎn)點(diǎn)出來(lái)試用,用不了那么多,剩下的再統(tǒng)一退回第三方公司。 不同店由不同人掛名,13天后貨款到賬要提現(xiàn)到不同人的卡上。 有點(diǎn)亂,不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒(méi)做過(guò)電商,萬(wàn)分感謝老師的解答。
假如一張發(fā)票,開了藍(lán)票票折,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的名稱有問(wèn)題,對(duì)方全部紅沖重開,紅沖的發(fā)票只能顯示折后的金額嗎
老師,您好~想咨詢下,審計(jì)報(bào)告中,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ),與適應(yīng)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,文字表述一致嗎?
老師,我們不用預(yù)收、預(yù)付科目,但軟件系統(tǒng)里生成財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)又體現(xiàn)了預(yù)收、預(yù)付,可以按這個(gè)申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們新建的民宿,綠化的花草,觀光石,是進(jìn)房屋的在建工程還是,管理費(fèi)用——綠化
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅怎么申報(bào),稅額是多少
老師,個(gè)體戶沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示查賬征收,這個(gè)申報(bào)增值稅是0申報(bào)嗎?
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那我本期利潤(rùn)調(diào)減是嗎 以后3年每期調(diào)增
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
老師我有點(diǎn)亂 你說(shuō)我以后調(diào)增回來(lái)利潤(rùn)75 那不是相當(dāng)于我還是只抵掉了25的折舊嗎 老師你看下我的思路哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
你現(xiàn)在購(gòu)買的資產(chǎn)金額是多少,以后每年的折舊費(fèi)是多少
現(xiàn)在購(gòu)買金額100萬(wàn) 4年 每年折舊25萬(wàn)
那就是你現(xiàn)在一次性稅前扣除,抵減了應(yīng)納稅所得額100萬(wàn),那你以后每年的25萬(wàn)折舊費(fèi)因?yàn)槔麧?rùn)總額里面減除了25萬(wàn)后的利潤(rùn)總額,這個(gè)折舊費(fèi)不能在重復(fù)稅前扣除,就進(jìn)行納稅調(diào)增啊
老師那我這一減在一加不是沒(méi)減掉嗎
老師知道啦 剛才繞蒙了
是的,在購(gòu)買的時(shí)候抵扣的