你好,咱們銀行支付電費的時候,我們拿到電費的發(fā)票,可以借管理費用電費貸銀行存款,那么咱收到的呃另外一家公司給我們轉(zhuǎn)的電費的錢的話,直接給呃把它劃到租賃費里面一塊兒開發(fā)票就行,確定咱的收入就可以了。

老師,有公司租用我們公司廠房,每個月我們先代付電費,到5月時開了3個月的電費發(fā)票給對方,那我們在代付電費和開出發(fā)票時要怎么做賬呢?
老師,公司廠房是租的,電費是轉(zhuǎn)給對方,現(xiàn)在收到電力公司開來的電費發(fā)票,要怎么做賬呢?
老師我們把房子租給承租方,我們支付水電費的時候借:管理費用~水電費 貸:銀行存款 現(xiàn)在和他們收上來了,怎么做賬?
老師 公司出租廠房,對方用我們的電,我司收對方電費和我司銀行扣款電費的時候應該怎么做賬呢
老師,我公司把廠房出租,電費我要給他開發(fā)票,我們收到電力公司發(fā)票,承租方的電費我怎么做賬
老師2年沒收回的應收賬款應該怎樣做會計分錄,對方公司已經(jīng)注銷。可以當月就做壞賬嗎,會計分錄怎么做。
老師,您好,向您請教一下,我現(xiàn)在已經(jīng)申報了增值稅及附加稅,但是老板的對公戶,現(xiàn)在沒有那么多錢交,現(xiàn)在已經(jīng)到了繳款環(huán)節(jié),我和老板商量,老板說,周一上午12點以前交,這樣先報后交,是否可以,我現(xiàn)在點擊預繳繳款嗎?
一般納稅人可以開6個點的票嗎?
老師,季度財報表申報是不是要把計提過企業(yè)所得稅分錄后的,報表上傳申報?
就是我現(xiàn)在要暫估成本和費用,法人欠了公司很多錢,想掛到法人名下,怎么做賬
就是我發(fā)現(xiàn)去年有些企業(yè)所得稅沒有計提,今年怎么做賬
老師入股金與注冊資金的名詞解釋
老師 所得稅季報里填工資付出(帳面上)跟個稅上數(shù)據(jù)有相差 會不會有問題
請問做企業(yè)實繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應該員工個人承擔的社保金額,,應該在員工的9月工資表中扣除個人承擔的社保還是在10月工資表中扣除個人承擔的社保? 因為企業(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎
那給對方開發(fā)票的時候明細需要寫明有些是電費嗎
給對方開租賃發(fā)票和電費發(fā)票的稅點是一樣的嗎
你好,你可以直接開租賃費就可以了,不要體現(xiàn)電費了。
我們公司要求分開做 分開做應該怎么做呢
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入, 貸 應交稅費 收到電費 借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入
我們不賺錢的,可以用其他應收款嗎銀行扣電費時 借 其他應收款 貸 銀行存款 收對方電費時 借 銀行存款 貸 其他應收款
你好,但是咱這個其他應收款就會一直掛賬呀。就相當于沒有對應的科目把它沖掉了。
沖掉了呀,這兩筆分錄不是正好沖掉了么
你好同學,但是咱發(fā)票可是收到的是包含這部分其他應收款的發(fā)票呀。比如說咱收到的發(fā)票多呀,那除非如果按你這個思路的話,你拿到這些發(fā)票以后,就不能按照這個發(fā)票。得按照扣除其他應收款這部分的費用,再來確定電費的費用分錄,就那個發(fā)票的金額是大的,咱實際發(fā)生的是小的。
是的 借 管理費用 (自己公司) 其他應收款(對方公司) 貸:銀行存款
你好同學,那這樣就沒問題了。