你好,沒有影響的,做應收賬款就可以的,你給對方提供了服務嘛。

我們是一般納稅人,公司的咨詢服務外包給別的機構,錢已經付了,但是發(fā)票沒收到(可能要過幾個月才開)這個怎么入賬,正常入賬是借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,沒收到發(fā)票的話,這個怎么操作
老師,早上好。前幾個月公司收到了一筆錢,已經做了營業(yè)收入,但是對方不開票?,F(xiàn)在對方又要我們開票,那么開票以后這個月怎么處理這個賬務
老師,我想問一下,物業(yè)公司每月開具的專票與普票,有一部分還未收到對方公司的錢,就沒有做收入掛賬,這一部分已開票為做收入的部分報稅的時候影響嗎,因為我這個月申報的時候,用我做的收入減去系統(tǒng)帶出來的已開票的數(shù)字,出來的應交增值稅數(shù)字不對
老師 請問公司主營咨詢服務收入,這個月發(fā)票已經開出去了,但是這個月收不到錢,對做賬報稅有影響?
你好老師 請問公司舉辦線下咨詢活動,收了一些咨詢服務費,從個人賬戶轉到公司賬戶幾千元,沒有給客戶開票,公司是小規(guī)模納稅人,請問怎么做賬呢?公司主營咨詢服務類
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務發(fā)生時間早于收入確認時間。賬務處怎么做呢?
老師好,實收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產負債表里開了發(fā)票的進哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應付款了?,F(xiàn)在我要怎么調整呢?反過賬到1月調整,并更正報表嗎?
屬于個人消費類目的商品,企業(yè)購進用于銷售,進項可抵扣吧?
老師,代收轉付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內供應商。 乙方:中國境內賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務和賬務上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?
嗯嗯 是呢老師
那就是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
嗯嗯 謝謝您辛苦啦
不用客氣,工作愉快。