你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:生產(chǎn)成本 ? ? ?制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
本公司共有職工100人,其中生產(chǎn)工人85人、車間管理人員6人、企業(yè)行政管理人員4人、專設(shè)銷售機構(gòu)人員5人。月末將生產(chǎn)的100臺A產(chǎn)品作為國慶福利發(fā)放給職工(毎人1臺),該產(chǎn)品的單位市場售價為400元(不含稅),適用的增值稅稅率為17%。要求:編制有關(guān)工資薪酬業(yè)務(wù)的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設(shè)銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關(guān)會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應(yīng)付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設(shè)銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人。【要求】根據(jù)上述資料,編制M公司的有關(guān)會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應(yīng)付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設(shè)銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關(guān)會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應(yīng)付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設(shè)銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關(guān)會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應(yīng)付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
建筑業(yè)申報表預(yù)警,計應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會計準則中對方委托我方單位做一項技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個月后項目驗收了,如何做賬?可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個管理費用下面的二級科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費用年累計金額少了,我現(xiàn)在還能補錄這個期初發(fā)生額嗎?或者怎么補救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會計準則,24年匯算清繳需要補稅3.89計入了匯算清繳的的時候4月份,我現(xiàn)在要申報第二季度的所得稅,利潤上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報廢處理后,把報廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個月進項稅很多 你說 我是申報增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點啊?
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