同學(xué)你好 房產(chǎn)買賣的吧 老板去稅局開發(fā)票
用工程款抵房在公司私人名下,我司已開票給對方公司,對方公司要轉(zhuǎn)工程款給我們,然后讓我們提現(xiàn)再購買他的房產(chǎn),這種情況請問應(yīng)當怎樣操作呢?對方的房產(chǎn)在老板私人名下
老師你好,我想問一下,就是我們公司要購進貨物,然后對方給我們開以公司名義開發(fā)票,但是轉(zhuǎn)賬付款的時候,他們提供給我們的是個人,然后我讓他們對方以這個個人名義給我們寫一個,就是個人代收款的一個證明可以嗎?然后我們再轉(zhuǎn)賬給他個人,他在公司里面給我開票,這樣行嗎?
老師,請問一下我公司購買廠房,然后賣方以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式給我方,對方土地使用證和房產(chǎn)證,都是賣方公司名字,賣方把公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給我公司,我公司付款給對方公司兩個股東,這樣可行嗎。公司一般戶付款給賣方股東個人銀行卡金額,要怎么樣做會計分錄呢
老師咨詢個問題:我們總包欠我們的工程,實際上給我們頂?shù)姆孔樱x讓我們開票付款然后拿著錢買方,因我們工程款不夠,對方總包欠我們老板的另一個公司貨款,對方又欠我們老板另一個公司貨款,現(xiàn)在對方又把這個欠款打給我們公司了,老師請問我做什么手續(xù)把這個款再轉(zhuǎn)給老板的另一個公司
老師,我們公司疫情前有一筆預(yù)付的工程款。 工程款是暫付在對方法人的名下,現(xiàn)在要對方開發(fā)票,他名下現(xiàn)在沒有了公司,這種情況去稅務(wù)局可以代開發(fā)票嗎,稅點是多少
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
老師,房產(chǎn)的發(fā)票已經(jīng)開了,可是對方要求要過賬,因為是工程款抵的房子,這種我們不知道怎樣操作
同學(xué)你好 意思就是銀行走款
是的老師,對方流程是按工程款付給我們,我們再提現(xiàn)出來買他們的房子,金額有點大,不敢進行提現(xiàn)操作啊,請教老師好的解決辦法?
同學(xué)你好 這個簽委托收款協(xié)議就可以
沒有明白,這個不是房屋交易,是工程款抵房哦
同學(xué)你好 我知道 所以簽委托收款協(xié)議
我們收到款后,用工程款在去購買對方的房子,房子的所有權(quán)歸我們啊
房子沒在你們公司名下呀 是在個人名下了 個人給你們打款