這個(gè)按經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)交增值稅
請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人、公司將會(huì)收到財(cái)政補(bǔ)貼收入、向政府單位開具100萬(wàn)不征稅發(fā)票、自己銷售商品開具1萬(wàn)發(fā)票、請(qǐng)問這個(gè)季度需要繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,單位集團(tuán)有財(cái)務(wù)公司,就是我們子公司把現(xiàn)金存到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司達(dá)到30筆,集團(tuán)財(cái)務(wù)公司給我們獎(jiǎng)勵(lì)1000元,請(qǐng)問收到這1000元怎么做賬,是否繳納增值稅
請(qǐng)問老師,單位集團(tuán)有個(gè)財(cái)務(wù)公司,我單位集團(tuán)財(cái)務(wù)公司存款30筆,財(cái)務(wù)公司獎(jiǎng)勵(lì)我單位1萬(wàn)元,收1萬(wàn)元放到營(yíng)業(yè)外收入了,請(qǐng)問需要繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,關(guān)于資金池利息的問題,集團(tuán)甲,下面有A B C等公司,A B C下面有小a b 等,請(qǐng)問我單位屬于小a,先把資金給到A,然后A把資金放到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,請(qǐng)問我單位收到這部分利息收入需要開票給誰(shuí),是否涉及繳納增值稅。
請(qǐng)問老師,我單位是分公司A,增值稅和印花稅均獨(dú)立申報(bào),但是企業(yè)所得稅是集團(tuán)合并申報(bào)的。但是我發(fā)現(xiàn)原財(cái)務(wù)印花稅按照減半(小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)的),但是集團(tuán)角度并不是小微企業(yè)。請(qǐng)問老師我單位分公司A印花稅可以按照減半征收嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
我單位是收到獎(jiǎng)勵(lì)的一方,為什么繳納增值稅
看花眼了,集團(tuán)內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)給公司不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人的話,要交個(gè)人稅的。