你好,你看一下你發(fā)票上面還有稅額嗎?
老師 咨詢一下 小規(guī)模從今年4月份開始 普票免稅 自己開的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)跟金額那里一致。 代開的時(shí)候確實(shí)分開的 價(jià)稅合計(jì)與金額欄不一致。我想問一下確認(rèn)收入的時(shí)候用哪個(gè)數(shù)?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報(bào)稅的時(shí)候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對,申報(bào)表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)?要更正申報(bào)?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
我們家是小規(guī)模,我1月5號(hào)開了一張免稅普通發(fā)票,政策下來的時(shí)候說不用追回,我做賬是按價(jià)稅分離做的賬,現(xiàn)在季度報(bào)稅在普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)的實(shí)際銷售金額金額,不符,按哪個(gè)數(shù)報(bào)稅
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
發(fā)票票面上沒有稅額的,你可以看一下的。
自開的沒有稅 直接是免稅。 電子稅務(wù)局網(wǎng)站上代開的也沒有稅 但是價(jià)稅合計(jì)那里跟自開的不一樣。自開的金額欄 跟價(jià)稅合計(jì)一樣。
你截圖你代開出來的發(fā)票看。
剛剛看了一下 10月份開的都一樣了金額。我找一下4月5月份的
可以 發(fā)過圖片來,我看一下。