同學(xué)你好 按照不含稅來報(bào)
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務(wù)局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實(shí)際的差2分錢怎么辦呢
小規(guī)模公司,超過三十萬,在第三季度開有專票3,普票3和1,普票3%,銷售額:4462049.58,稅額:133861.42 ,普票1%,銷售額:20000 ,稅額:200,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,國家有個減免2的政策,我想說:普票哪里我申報(bào)的時候如果我是按1%來申報(bào),可是做賬的時候卻是有3%和1%。分錄我需要修改么,還是說按實(shí)際的來做賬就行。不影響后期的匯算清繳什么的。
小規(guī)模納稅人,這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報(bào)的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯了應(yīng)該要開免稅,那這個月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時候是怎么去申報(bào)呢?
我們家是小規(guī)模,我1月5號開了一張免稅普通發(fā)票,政策下來的時候說不用追回,我做賬是按價稅分離做的賬,現(xiàn)在季度報(bào)稅在普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)的實(shí)際銷售金額金額,不符,按哪個數(shù)報(bào)稅
內(nèi)部核算業(yè)績,應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對方不愿意付他公戶。讓付給他個人卡,然后他找個公司給我開票可以嗎?開成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過一段時間怎么有顯示不對了,怎么回事
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長期待攤呢,還是直接放長期待攤呢
勞務(wù)公司可以開差額專票嗎
收到原材料,沒收到發(fā)票,怎么做帳?
老師你好,因員工操作失誤導(dǎo)致客戶罰款,員工也跟著處罰了,員工扣款30塊,怎么做賬
物業(yè)公司收取商鋪水費(fèi),是按收取的水費(fèi)金額開票,還是按差額開票呢?比如物業(yè)公司交給自來水公司水費(fèi)10000元,收取商鋪的水費(fèi)是9000元,那要開給商鋪的發(fā)票金額是9000元,還是10000—9000=1000元呢?
請問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
老師盤導(dǎo)出的數(shù)是73590.55鉛筆是賬上的數(shù)73508.92元,差在我那張?jiān)鲁蹰_的免稅發(fā)票上了,按哪個報(bào)稅
同學(xué)你好 為啥會有差額呢 按照盤上的來
月初政策沒下來,按免稅的發(fā)票開的,后出來的政策按1點(diǎn)稅開發(fā)票
同學(xué)你好 這個要按照正確的稅率申報(bào)