你好 11.年凈利潤60000元,按法定比例提取取10%盈余公積金和5%公益金。 借:利潤分配—提取的盈余公積,貸:盈余公積 12.假設(shè)本年利潤”12月的期末余額為100萬元按利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅。并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 13.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用入“本年利潤”賬戶 借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用
要求: 1.根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)本月營業(yè)利潤(2)本月利潤總額(3)本月凈利潤(4)本年利潤總額(5)本年凈利潤。 2.計(jì)算本年應(yīng)交所得稅,并做出12月份相應(yīng)的賬務(wù)處理。 3.企業(yè)年末按全年凈利潤提取法定盈余公積 10%,分配現(xiàn)金股利 60%,請進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算和賬務(wù)處理。
企業(yè)年初未分配利潤50萬元,盈余公積12萬元,本年利潤總額300萬元,所得稅稅率25%,本年不存在納稅調(diào)整事項(xiàng),按10%提取法定盈余公積,向投資者分配利潤100萬元。要求:1.編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)、交納所得稅的會計(jì)錄。2.計(jì)算凈利潤,編制提取法定盈余公積,向投資者分配利潤的會計(jì)分錄。3.編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)科目的會計(jì)分錄。4.計(jì)算年末盈余公積、未分配利潤和留存收益。
某公司2018年利潤總額為1000萬元,其中,國債利息收入(免所得稅)60萬元,所得稅稅率為25%,按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,按稅后利潤的5%提取任意盈余公積金。年初未分配利潤為100萬元。?計(jì)算:①該公司的凈利潤;?②提取的法定盈余公積和任意盈余公積;?③最多可用來分配給投資者的利潤;?④若應(yīng)付投資者的利潤按本年凈利潤的70%計(jì)算,該企業(yè)的期末未分配利潤是多少??請做出會計(jì)分錄:?(1)期末將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶;?(2)本年凈利潤由本年利潤賬戶轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶;?(3)提取盈余公積;?(4)按計(jì)算④中資料,向投資者分配利潤。???
某公司某年12月初“本年利潤”月初貨方余額為500000元,“利潤分配未分配利潤”借方余額為50000元,“盈余公積”月初貨方余額為70000元。12月份損益類賬戶發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收人300000元、其他業(yè)務(wù)收人80000元、營業(yè)外收人20000元、主營業(yè)務(wù)成本180000元、其他業(yè)務(wù)成本60000元、稅金及附加20000元、銷售費(fèi)用18000元、管理費(fèi)用22000元、財務(wù)費(fèi)用20000元、營業(yè)外支出9000元。按利潤總額的25%計(jì)提企業(yè)所得稅,按凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積按凈利潤的30%計(jì)算應(yīng)付投資者利潤。要求(1)計(jì)算該公司12月份利潤總額。(2)計(jì)算該公司12月份應(yīng)計(jì)提的所得稅并編制會計(jì)分錄(3)編制本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄并計(jì)算該公司本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤。(4)編制計(jì)提盈余公積分錄并計(jì)算該公司12月末“盈余公積賬戶余額(5)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)分類賬并計(jì)算該公司12月末“利潤分配—未分配利潤”賬戶余額。
11.年凈利潤60000元,按法定比例提取取10%盈余公積金和5%公益金。12.假設(shè)本年利潤”12月的期末余額為100萬元按利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅。并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。13.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用入“本年利潤”賬戶。會計(jì)分錄怎么做?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計(jì)提了跌價準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個