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Q

以下會計分錄怎么做?1.財務科購買單據一批500元,現金支付。2.從海通廠購入材料,增值稅專用發(fā)票注明價款20000元,增值稅額3400元,材料驗收入庫,款項尚未支付。3.用銀行存款1000元支付企業(yè)籌資手續(xù)費。4.用銀行存款支付借款利息100000元(已預提)。5.計算結轉本月應付職工工資66500元,其中甲產品生產工人20000元,乙產品生產工人工資30000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資4500元。6.計提本月固定資產折舊費6000元,其中車間固定資產折舊3500元,行政部門固定資產折舊2500元。7.按甲、乙產品生產工人工資比例分配制造費用5000元。8.以銀行存款66500元支付職工工資。9.倉庫發(fā)出材料一批,用于生產甲產品5000元,生產乙產品8000元,車間一般耗用1000元,管理部門耗用5000元。10.結轉完工產品生產成本,甲產品成本42000元,乙產品成本為36000元。11.年凈利潤60000元,按法定比例提取取10%盈余公積金和5%公益金。12.假設本年利潤”12月的期末余額為100萬元按利潤總額的25%計算應交所得稅。

2022-11-22 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-22 14:27

1節(jié)管理費用500 貸庫存現金500

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:27

2借原材料20000 應交稅費應交增值稅進項稅額3400 貸應付賬款23400

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:27

3借財務費用1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:28

4借應付利息100000 貸銀行存款100000

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:29

5借生產成本-甲產品20000 -乙產品30000 制造費用12000 管理費用4500 貸應付職工薪酬66500

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-22 14:29

6借制造費用3500 管理費用2500 貸累計折舊6000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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