設(shè)備,您正常記入固定資產(chǎn)就可以了。
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報(bào),免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實(shí)業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點(diǎn)現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因?yàn)槲覀兪寝r(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因?yàn)槲視航杩瞵F(xiàn)金做的多點(diǎn),我購買幼苗時(shí)候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報(bào)表做成,和上個(gè)季度申報(bào)差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實(shí),起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
甲上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年8月發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬元。(2)對(duì)一條外購的生產(chǎn)線進(jìn)行改良,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資3萬元(滿足資本化條件)。(3)為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛免費(fèi)使用,假定每輛汽車每月折舊0.08萬元。(4)將5臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12萬元,市場(chǎng)售價(jià)為15萬元(不含增值稅)。(5)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業(yè)行政管理工資20萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。(6)以銀行存款繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。(7)按規(guī)定計(jì)算代扣代繳職工個(gè)人所得稅0.8萬元。(8)以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助0.1萬元。(9)從應(yīng)付張經(jīng)理的工資中,扣回上月代墊的應(yīng)由其本暫無消息人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.8萬元。要求:根據(jù)上述資料做出相應(yīng)賬務(wù)處理,不考慮其他因素。想問問這些的會(huì)計(jì)分錄
老師好,食品銷售公司批發(fā)公司,為申請(qǐng)屬地農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的補(bǔ)貼而購進(jìn)的農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)器,價(jià)值400萬,取得補(bǔ)貼160萬,補(bǔ)貼資金到位后,請(qǐng)問老師這些機(jī)器有哪些處置途徑合理合規(guī)并少繳稅款?公司沒有食品生產(chǎn)加工業(yè)務(wù),用不上這些機(jī)器,但有相關(guān)聯(lián)的食品生產(chǎn)廠可以用到這些機(jī)器。
請(qǐng)問這題怎么做2.甲公司2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入12000萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬元,適用所得稅率25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額。(1)8月因違法經(jīng)營被工商局罰款5萬元;(2)全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額50萬元;(3)甲公司2020年9末無形資產(chǎn)賬面余額為600萬元,同時(shí)甲公司計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100萬元。按照稅法規(guī)定,計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不得在稅前抵扣。(4)按照銷售合同規(guī)定,甲公司承諾對(duì)銷售的X產(chǎn)品提供3年免費(fèi)售后服務(wù)。甲公司2020年銷售的X產(chǎn)品預(yù)計(jì)在售后服務(wù)期間將發(fā)生的費(fèi)用為400萬元,已計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的支出在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除。甲公司2020年沒有發(fā)生售后服務(wù)支出。(5)甲公司于2018年12月外購一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,原值350萬元,使用年限為10年,會(huì)計(jì)上采用年限平均法計(jì)提折舊,凈殘值為零。該固定資產(chǎn)由于技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,根據(jù)稅法規(guī)定可采用加速折舊法計(jì)提折舊,公司在計(jì)稅時(shí)使用年數(shù)總和法計(jì)算稅前允許扣除的折舊,凈殘值為零。要求:計(jì)算甲公司2021確認(rèn)的應(yīng)交所得稅、遞延所得稅、所得稅費(fèi)用,并做出涉稅會(huì)計(jì)分錄
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
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補(bǔ)貼記入營業(yè)外收入。要交所得稅。如果是??顚S玫模唤欢?。
謝謝老師,還有兩個(gè)疑點(diǎn):1、購進(jìn)機(jī)器的公司自己不生產(chǎn),給老板父親名下的公司生產(chǎn)用,購進(jìn)機(jī)器的公司入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊合理嗎?2、專款專用是怎么理解?這個(gè)補(bǔ)貼是機(jī)器到位調(diào)試好了給下款,可以算??顚S脝??
你好。您的補(bǔ)貼。需要用于自己?jiǎn)挝?,用于外單位是不行?
是不是專用看文件?比如文件就指定了這個(gè)款必須買設(shè)備?
有個(gè)思路:就是把這些機(jī)器協(xié)議低價(jià)出租給關(guān)聯(lián)公司,自己公司繼續(xù)計(jì)提折舊,這樣操作可以嗎?
你好,這樣是可以的,可以。