可以的,可以這么做的。

資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


對(duì)方如果以前賬面上是平的,只能銀行跟現(xiàn)金加一起做,金額對(duì)上那他們的帳就平了
對(duì)方欠了你的15000,現(xiàn)在給你開了10萬(wàn),你賬上走了85000,你賬上是平的,不用私下走現(xiàn)金也可以評(píng)。
我賬面上是顯示欠我們發(fā)票,但他們是平的,年份久了也說(shuō)部清楚了,所以想用現(xiàn)在的開票,去平以前的賬面金額
借庫(kù)存商品10萬(wàn) 貸預(yù)付賬款15000, 銀行存款85000,怎么會(huì)不平?
你單位這邊是平的,對(duì)方企業(yè)那邊不平。
你都沒(méi)看清我得問(wèn)題
對(duì)方欠了你的發(fā)票,借預(yù)付賬款貸銀行存款15000,不是嗎? 對(duì)方核對(duì)不出來(lái),但是你賬上有
這個(gè)分錄不用做平掛著就可以的,你調(diào)也調(diào)整不了 對(duì)方給你開了10萬(wàn)的發(fā)票,如果是購(gòu)買貨物的,就是借庫(kù)存商品10萬(wàn) 你現(xiàn)在只需要支付85000就可以做平,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)有了一個(gè)15000的。