同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
公司2018年按揭買的車,按揭款230662.53,分24個(gè)月還,今年8月剛好最后一個(gè)月,做分錄一直都是借應(yīng)付賬款—車貸,貸銀行存款,今天做完發(fā)現(xiàn)應(yīng)付那變-2514.51,是負(fù)數(shù),我要怎么做白能把它弄平
公司貸款購(gòu)固定資產(chǎn),每個(gè)月按揭,款還完后開發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
請(qǐng)問(wèn)老師,公司貸款按揭買房的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,還有每月還房貸的
公司貸款買廠房,之后按揭還,這個(gè)過(guò)程分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,貸款購(gòu)買廠房,但是這個(gè)廠房還在在建過(guò)程,那貸款產(chǎn)生的利息怎么做分錄
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
按揭還款的時(shí)候呢
有還部分本金,部分利息
同學(xué)你好 借長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸銀行存款