您好,那您最后一期實際股款的金額是和銀行的金額一致嗎
公司2018年按揭買的車,按揭款230662.53,分24個月還,今年8月剛好最后一個月,做分錄一直都是借應(yīng)付賬款—車貸,貸銀行存款,今天做完發(fā)現(xiàn)應(yīng)付那變-2514.51,是負數(shù),我要怎么做白能把它弄平
老師,我們公司買了兩部鏟車,都是只交了首付,發(fā)票都還沒有拿到,要等公司一年以后把貸款還完才能拿到發(fā)票。那我現(xiàn)在該做什么分錄呢?預(yù)付賬款嗎?可是他每個月還要還按揭呢又該怎么做合適呢?麻煩指導(dǎo)一下,謝謝[握手]
請教一個公司買新車按揭的。那么按揭的本金和利息會計分錄怎么做呢。比如每月按揭還款金額是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.會計分錄: 借:其它應(yīng)付款28184.89 借:財務(wù)費用3508.2 貸:銀行存款31693.09 還是會計分錄: 借:其它應(yīng)付款31693.09 貸:銀行存款31693.09
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責(zé)車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師,公司賣運營車輛,怎么開發(fā)票
老師您好,我公司是市政園林公司,近來公司斷斷續(xù)續(xù)采購幾臺2000元左右的割草機,我問過使用人員,說這類資產(chǎn)易損壞,基本每年都在更新,請問我需要做固定資產(chǎn)分攤折舊嗎?
全年一次性獎金是每個月都可以報么 還是一年一報
出口退稅狀態(tài)查詢周一勾選的 為什么現(xiàn)在還沒辦法查到
老師,這邊的園區(qū)簽了租賃的,后面由于對方原因,不續(xù)租了,收到的違約金怎么入賬,小規(guī)模公司
您好,凈資產(chǎn)填報哪個金額?
老師,以個體戶入股是不是需要兩個主體? 以公司名義入股是一個主體就可以了還是也需要兩個主體
老師,如果是半路出家的會計,被 問到為什么從事這一行業(yè),有什么好的說辭嗎,學(xué)歷不行,但是有工作經(jīng)驗
老師,你好,我們兩個不同做賬軟件做賬,利息收入是放在財務(wù)費用-利息費用的借方負數(shù),但是兩個做賬軟件的利潤表里面出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不一樣,因為還有手續(xù)費,一個軟件利潤表財務(wù)費用這一欄只顯示了手續(xù)費這部分數(shù)據(jù),另外一個財務(wù)費用顯示的是減去利息的數(shù)據(jù),這是為什么?
老師科目余額表中,應(yīng)交稅費借方有余額,但是在稅務(wù)申報表中,跟期末留抵稅額對不上怎么辦?
就是不一致了,銀行扣的多了
那還會給您退嗎,就是實際多扣了是嗎
不退的,怎么做分錄
那您或者把這多付的就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出