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老師我公司17年辦理增資,當時繳納了印花稅,但是老板一直沒有實繳入賬,當時記了一筆庫存現(xiàn)金在資產(chǎn)負債表上顯示了,后來19年把這比錢沖銷了下來,今年城建部門要驗資,需要把資產(chǎn)負債表這里顯示出2600萬,又通過電子稅務(wù)局更正了去年的資產(chǎn)負債表,做成了2600萬,然后今天稅局打電話說檢測出去年增資沒有繳納印花稅,這種情況,還需要重新繳納印花稅嗎

2022-11-21 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-21 15:32

你好;? ?那你們就得繳納印花稅的? (你去看看? 你合計是2600萬 ; 之前繳納了多少印花稅; 是否有少繳納部分 就得補繳納的 )

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快賬用戶2858 追問 2022-11-21 15:32

之前這2600萬都交了

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齊紅老師 解答 2022-11-21 15:37

?你好; 那就不用繳納了。 你把完稅證明帶著去稅務(wù)局解釋? ?

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快賬用戶2858 追問 2022-11-21 15:41

老師我的意思這樣理解對嗎,就是增資的時候繳納了所有的印花稅,雖然當時入賬了一筆但是后來沖銷了,今年再把這筆錢入賬了,但是也算是以前的增資只不過是現(xiàn)在才實繳所以不需要重新繳納印花稅對吧

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齊紅老師 解答 2022-11-21 15:47

?你好1;? ? ? ? 比如你本身現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照只有2600萬的 資本金額 ; 你實繳了2600萬; 那么你? ?印花稅就不存在補繳納的;? ?就? ?可以 找稅務(wù)局解釋你確實繳納了??

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快賬用戶2858 追問 2022-11-21 15:49

對確實是這樣營業(yè)執(zhí)照是2600萬,也確實繳納了2600萬的印花稅,好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-21 15:54

?你好; 那就對的 ;? 不客氣的; 盡快去找稅務(wù)局解釋下??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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