你好,現(xiàn)在是要注銷嗎?如果是的話,這個空白的發(fā)票紙質(zhì)的可以作廢。開票系統(tǒng)發(fā)票管理,未開具發(fā)票作廢。
請問老師,個人開了一張3520元的發(fā)票,去公司報銷,公司代扣了20%的個人所得稅,這沒有達到起征點怎么要代扣呢?這錢能要回來嗎?
老師,請問像這種沒有發(fā)票的,領(lǐng)導(dǎo)只給一個表格,也報銷給他了,請問應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,請問一下領(lǐng)導(dǎo)有一個公司是風(fēng)險納稅人,他也沒管了,那個發(fā)票還剩了20來張呢,請問這個發(fā)票要怎么做呢老師
老師請問下,這家公司沒成本,領(lǐng)導(dǎo)找了兩個人做工資,只申報個稅可以不?不交社保?我感覺是不是很有風(fēng)險,要跟領(lǐng)導(dǎo)說清楚利弊呢
老師您好!我有一個問題,我這兩天從代賬公司那把賬接回來,發(fā)現(xiàn)一個問題,有一張發(fā)票不應(yīng)該做進項稅額,他給做了進項稅額,這個發(fā)票也沒抵扣,他也抵扣不了,這個我咋把他沖一下
老師,我們是個體戶飯點店,購買的菜、肉等食材計入哪個會計科目?
老師,我們是個體戶飯點店,購買啤酒計入哪個會計科目?
老師,我們是個體戶飯點店,購買花椒油、紅油豆瓣、調(diào)料計提哪個會計科目?
我們和分包方簽分包合同 將工程某一項整體分包出去 然后以代發(fā)工資形式結(jié)算 然后對方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 這樣可以嗎
有個企業(yè)招用貧困地區(qū)的員工可以抵扣增值稅,我們開始不知道這個信息,是有個公司幫我們申報的,然后我們支付他們一半的金額,我們收到8450,支付給他們4225,他們給我們開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費,這個4225費費用我們應(yīng)該計入什么科目
請問一下老師,每個項目完成之后另外給了工資,我做進了成本里面,請問一下做匯算清繳時需不需要把成本里面的工資和管理費用里面的工資一起合并填在A105050表里的工資薪金支出里
比如高新企業(yè)27年復(fù)審沒通過,會怎么樣
怎么設(shè)置在電子表格總表客戶欄雙擊找到分表
差旅補貼是否計入工資繳納個稅
我們和分包方簽分包合同 將工程某一項整體分包出去 然后以代發(fā)工資形式結(jié)算 然后對方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 這樣可以嗎
注銷倒是還沒打算注銷,只是每個月都不能線上操作報稅,必須得去到稅務(wù)局現(xiàn)場,每個月還要交罰款好像是
你好,空白的發(fā)票不需要做處理的,這個沒有使用時間限制。
要得要得謝謝郭老師
老師,請問一下,老板問要開好多進項進來,或者要開好多銷項出去,這個怎么算呢?另外進項留抵還有20萬
一般納稅人嗎?如果是的話, 增值稅=銷項減去進項減去留底 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%, 小型微利企業(yè)可以減半 印花稅需要看具體的業(yè)務(wù), 企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,稅率205%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%。
利潤100萬以內(nèi)的是2.5%,剛才打錯。
12%為啥是12%呢
城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%。
不是 老板問需要多少進項票需要多少銷項票,他有一個一般納稅人,一個小規(guī)模納稅人
那你算哪一個?小規(guī)模開普通發(fā)票,3%的現(xiàn)在是免增值稅的,只要您累計收入在5百萬以內(nèi)就可以。