你好,是的,是需要的了。
老師 ,你好!我想請(qǐng)教一下問(wèn)題,我想問(wèn)下這個(gè)課件,是老師講的把工資放在制造費(fèi)用里算,這里的工資合計(jì)數(shù),是直把生產(chǎn)成本直接人工的工資和車間管理人員的工資,都?xì)w結(jié)到制造費(fèi)用工資里算一起。例如辦公室后勤人員的工資還是算在管理費(fèi)用工資里。老師我問(wèn)的問(wèn)題,你明白意思沒(méi)有。我不知道我表達(dá)清晰么。
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),請(qǐng)問(wèn)一下12月的工資77500元忘記入賬了,現(xiàn)在做年度匯繳申報(bào),12月的工資應(yīng)該加在成本費(fèi)用里面填起,還是在納稅調(diào)減這行里面填
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們每月的工資沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)月發(fā)上月的工資就直接計(jì)入了管理費(fèi)用,那匯算清繳里面納稅調(diào)增項(xiàng)目表里職工薪酬那欄的賬載金額和稅收金額怎么填呢?
公司預(yù)計(jì)可能過(guò)2年會(huì)申請(qǐng)高新項(xiàng)目,現(xiàn)在沒(méi)有申請(qǐng),那我現(xiàn)在可以把一些發(fā)票做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面嗎?把計(jì)提工資,社保,公積金做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面在利潤(rùn)表中顯示出來(lái)嗎?假如后面沒(méi)有申請(qǐng)高新那明年報(bào)今年的匯算清繳是不是就不能填加計(jì)遞減表,把計(jì)提的工資研究費(fèi)用分別計(jì)算一下做入?yún)R算清繳職工薪酬工資,社保,公積金里面不用修改憑證就可以嗎?還是說(shuō)等他申請(qǐng)了才可以做研究費(fèi)用?
之前做工資的時(shí)候把勞務(wù)報(bào)酬和工資寫一起了,計(jì)提工資寫的借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在單位讓勞務(wù)單獨(dú)寫到成本里面的工資勞務(wù)報(bào)酬中,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么改?
老師,今年的業(yè)務(wù)給的是2023年4月的定額發(fā)票,能用嗎
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
發(fā)票開出負(fù)數(shù)和紅沖的票有什么區(qū)別,發(fā)票號(hào)都不一樣
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
老師,給國(guó)外客戶開具銷售發(fā)票,是開普通發(fā)票吧,會(huì)計(jì)分錄如何寫
中級(jí)會(huì)計(jì)備考中,沒(méi)有信心
稅務(wù)師考試是中級(jí)的幾倍
請(qǐng)教老師,第(4)問(wèn)不會(huì)
債權(quán)投資中的二級(jí)明細(xì)“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”分別是哪種情況下使用?
工資報(bào)高了,現(xiàn)在做年度申報(bào)能做不超7384最低基數(shù)?
成本里面的屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)范圍的也需要和期間費(fèi)用的招待費(fèi)一起合計(jì)填報(bào)對(duì)吧
你好,是的,就是這樣了。