久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

36.12月20日,用銀行存款購買辦公用品5000元。37.12月21日銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)價(jià)值2000元,增值稅13000元,收回80000元貨款已存入銀行,剩余貨款尚未收到。38.12月23日,收到一筆捐款100000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。39.12月24日,支付車間水電費(fèi)50000元,支付銷售部門水電費(fèi)20000元。40.12月30日,到倉庫領(lǐng)用甲材料一批,價(jià)值8000元,用于產(chǎn)品生產(chǎn)。41.用銀行存款償還前欠貨款50500元

2022-11-21 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-21 13:05

你好,學(xué)員,題目不完整的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,題目不完整的
2022-11-21
1、借:固定資產(chǎn),180000,貸:實(shí)收資本,180000 2、借:生產(chǎn)成本—直接材料,18000,制造費(fèi)用,10000,貸:原材料,28000 3、借:原材料,20000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,2600,貸:銀行存款,22600 4、借:銀行存款,500000,貸:應(yīng)收賬款,500000 5、借:應(yīng)收賬款?36160,?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ,32000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,4160 6、借:銷售費(fèi)用,3000,貸:銀行存款,3000
2022-12-16
以下是新新公司 2023 年 3 月份上述交易事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄: 1.?5 日提取現(xiàn)金準(zhǔn)備發(fā)放工資: 借:庫存現(xiàn)金 80000 貸:銀行存款 80000 2.?5 日發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:庫存現(xiàn)金 80000 3.?9 日歸還短期借款: 借:短期借款 50000 貸:銀行存款 50000 4.?10 日預(yù)付購料款: 借:預(yù)付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 5.?11 日購入 B 材料并驗(yàn)收入庫: 借:原材料 - B 材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 130 貸:銀行存款 1130 6.?13 日銷售甲產(chǎn)品并收款: 借:銀行存款 67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 甲產(chǎn)品 60000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7800 7.?18 日支付廠部管理部門辦公費(fèi): 借:管理費(fèi)用 700 貸:庫存現(xiàn)金 700 8.?20 日收到前欠貨款: 借:銀行存款 13000 貸:應(yīng)收賬款 - 長源公司 13000 9.?23 日銷售甲產(chǎn)品并收款: 借:銀行存款 203400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 甲產(chǎn)品 180000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 23400 10.?25 日支付水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用 28000 管理費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 30000
2024-06-28
2借固定資產(chǎn)180000 貸實(shí)收資本180000
2022-12-16
您好 10.11月12日收到恒昌公司發(fā)來乙材料,增值稅專用發(fā)票上列明的貨款為100000元,增值稅額13000元,不足款項(xiàng)尚未支付。 借:原材料100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸:預(yù)付賬款 113000 11.11月15日,以銀行存款向恒昌公司補(bǔ)付不足款項(xiàng)。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 12.11月15日生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60000元,為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料80000元,車間一般消耗領(lǐng)用丙材料6000元。管理部門一般消耗領(lǐng)用丙材料8000元。 借:生產(chǎn)成本-A? 60000 借:生產(chǎn)成本-B 80000 借:制造費(fèi)用 6000 借:管理費(fèi)用 8000 貸:原材料-甲? 60000 貸:原材料-乙 80000 貸:原材料-丙? 6000%2B8000=14000 13.11月15日收到西南公司前欠購貨款及稅款234000元,存入銀行。 借:銀行存款 234000 貸:應(yīng)收賬款 234000 14.11月15日向天華公司銷售A產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率13%,以銀行存款為對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)2000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為40000元。 借:應(yīng)收賬款50000%2B6500%2B2000=58500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 50000*0.13=6500 貸:銀行存款 2000 15.11月15日購入不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅額13000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸:銀行存款 113000 16.11月15日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。 借:無形資產(chǎn) 100000 貸:銀行存款 100000 17.11月20日用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元。 借:管理費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 2000 18.11月28日李強(qiáng)出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)6500元,不足款項(xiàng)以現(xiàn)金補(bǔ)付 借:管理費(fèi)用 6500 貸:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金
2022-05-21
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×