同學(xué)你好 那就紅沖發(fā)票然后重新開哦
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開錯(cuò)11月給我們作廢了重新開,我怎么處理科目呢
我們收到的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,上個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)開票錯(cuò)誤,我們需要怎么處理?
老師好,21年底收到幾張發(fā)票對(duì)方說(shuō)稅收編碼錯(cuò)了,說(shuō)發(fā)票要重新開,有兩張我上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,怎么處理呢?
老師好,對(duì)方公司開的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯(cuò)誤重新開了,我已經(jīng)抵扣,我開給對(duì)方開具紅字信息表,對(duì)方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來(lái)分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過(guò)的增值稅怎么處理?怎么做賬?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
是對(duì)方開錯(cuò)了,對(duì)方要重新開,可是我抵扣過(guò)了,怎么處理?
同學(xué)你好 你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
對(duì)方重新開發(fā)票,我的賬怎么做?發(fā)票是21年12月份開的,早就入賬了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票
之前抵扣的增值稅賬不用處理吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 不用處理的 你現(xiàn)在做原分錄負(fù)數(shù)紅沖再按照藍(lán)字發(fā)票來(lái)做