你好,留底稅額,是什么情況下需要做轉(zhuǎn)出處理呢??
老師,增值稅留底退稅如何做分錄,是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師:留底退稅7732.87,有關(guān)分錄如何做
老師,年底有留底稅額,轉(zhuǎn)出分錄如何做
老師,固定資產(chǎn),留底稅額,有留底,稅局不讓退稅,要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
老師,請問下23年賬上有留底的加計抵減稅額,24年的加計抵減政策未出,申報增值稅的時候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎?分錄如何做
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
年底了,金蝶賬套要結(jié)轉(zhuǎn)
你好,進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)該用紅字吧
你好,進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 都是藍(lán)字,如果是紅字我會特別提醒的?
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,不是要交的增值稅嗎,進(jìn)項多,應(yīng)該少交啊
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,代表留抵稅額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在貸方,才說明需要繳納啊?