您好,題目是全部的嗎
某商業(yè)企業(yè)2019年3月從國(guó)外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為82000元(關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證,計(jì)算關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
8.某企業(yè)2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
8.某企業(yè)2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
8.某企業(yè)2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
8.某企業(yè)2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
我以前確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅能6月份用嗎,
老師你好,請(qǐng)教一下您,全資子公司想做高新技術(shù)企業(yè),但子公司剛剛成立,研究樓和研發(fā)設(shè)備都是母公司的,還有轉(zhuǎn)利什么的,這些相關(guān)研發(fā)如何從母公司轉(zhuǎn)到分公司來(lái),如何實(shí)現(xiàn)全資子公司高新技術(shù)企業(yè)?
老師,學(xué)堂有沒(méi)有醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的課程
老師,我們好幾個(gè)分公司要請(qǐng)人注銷,但是這個(gè)人的差旅費(fèi)不可能開(kāi)成好幾個(gè)分公司的票。我想問(wèn)一下,給這個(gè)人的補(bǔ)助,能不能直接就不用發(fā)票了?或者這種情況怎樣操作合理一些?
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出已經(jīng)記入了費(fèi)用化,還能再轉(zhuǎn)到資本化嗎?之前不知道會(huì)形成軟著,前四個(gè)月都記入了費(fèi)用化,4月底拿到了軟著,能全部轉(zhuǎn)出到資本化嗎?
老師您好,我公司買了一塊地,之前在交土地使用稅,后面建了房子,拿到了房產(chǎn)證!我們老板說(shuō)是不是就只交房產(chǎn)稅,不交土地使用稅了?
老師,2024年發(fā)生的業(yè)務(wù),2025年匯算清繳之前發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了。今天客戶說(shuō)發(fā)票的銷售方他們用錯(cuò)公司了,還能沖紅,重新開(kāi)嗎?
老師好,請(qǐng)教一下,ABC三個(gè)公司,A和C是同一個(gè)老板法人,如果A開(kāi)票給B,B再開(kāi)票給C,因?yàn)锳和C是同一個(gè)人,那么這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
公司名下沒(méi)有車輛,員工出差報(bào)銷什么燃油費(fèi),能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出已經(jīng)記入了費(fèi)用化,還能再轉(zhuǎn)到資本化嗎?之前不知道會(huì)形成軟著,前四個(gè)月都記入了費(fèi)用化,4月底拿到了軟著,能全部轉(zhuǎn)出到資本化嗎?