同學(xué)你好 關(guān)稅=82000*40% 消費(fèi)稅=(82000加82000*40%)/(1-15%)*15% 增值稅=(82000加82000*40%)/(1-15%)*13%

甲公司為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù),從境外進(jìn)口一批a高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元,取得了海關(guān)開具的完稅憑證,已知光是稅率為2%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,分別計(jì)算甲公司業(yè)務(wù)的分別計(jì)算甲公司該業(yè)務(wù)的進(jìn)口關(guān)稅,增值稅和消費(fèi)稅
某商業(yè)企業(yè)2019年3月從國外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為82000元(關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開具的完稅憑證,計(jì)算關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
8.某企業(yè)2019年5月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
8.某企業(yè)2019年5月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
8.某企業(yè)2019年5月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計(jì)算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
前年老板用公司賬戶打給個(gè)人10w,買他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒有去工商變更。賬目做的長投,一直沒有盈利,現(xiàn)在虧錢賣回給個(gè)人,賬目上寫營業(yè)外支出,會(huì)不會(huì)有問題,股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒有交印花稅
物流公司購入10000元的貨車,入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問題和風(fēng)險(xiǎn)
老師,現(xiàn)在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,需要計(jì)提嗎?還是支付的時(shí)候直接計(jì)入“稅金及附加”科目?還是走管理費(fèi)用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報(bào)關(guān)單中的 生產(chǎn)銷售單位填寫錯(cuò)誤,現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國 正在辦理進(jìn)口手續(xù),該怎么處理
股東轉(zhuǎn)入對公的款,用于經(jīng)營,不計(jì)入其他應(yīng)付款。因?yàn)檫€不起,轉(zhuǎn)入的錢計(jì)入資本公積可以嗎?有些老師說可以計(jì)入,不影響注銷,有些老師說最好不要計(jì)入,注銷時(shí)要轉(zhuǎn)實(shí)收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會(huì)計(jì)怎么做分錄
這個(gè)辦稅員,沒有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了

