借管理費用280 貸銀行存款280 借應(yīng)交稅費-減免稅額280 借管理費用-280
您好,我公司繳納的財稅基礎(chǔ)服務(wù)費(增值稅專用發(fā)票)1000元和稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280元(電子普通發(fā)票)因特殊情況不需要抵扣,請問怎么賬務(wù)處理?謝謝!
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費按照價格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項一樣?
21日,現(xiàn)金支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費800元,取得增值稅普通發(fā)票一份,注明不含稅金額754.72元,稅額45.28元。分錄及金額謝謝
721日,現(xiàn)金支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費800元,取得增值稅普通發(fā)票一份,注明不含稅金額754.72元,稅額45.28元。(12分)
(59)12月27日,現(xiàn)金付訖增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280元,收到增值稅電子魯通發(fā) 票一張(號碼:65802356)。將該技術(shù)維護(hù)費抵減增值稅應(yīng)納稅額。
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進(jìn)項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進(jìn)項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?