同學,你好 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款
請問一下老師,我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資(勞務(wù)派遣公司的員工,給我公司工作,勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。)怎么做賬?
請問老師 勞務(wù)派遣人員的工資和給勞務(wù)派遣公司付的服務(wù)費怎么記賬
用勞務(wù)派遣公司人員,轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司的工資如何記賬
我們是一家勞務(wù)派遣公司,用工單位直接將派遣人員當月4200的工資支付給派遣人員,派遣人員再轉(zhuǎn)給公司,公司再發(fā)放給員工,怎么做賬
關(guān)于勞務(wù)派遣,我們直接付工資給勞務(wù)派遣人員,和支付給勞務(wù)派遣公司由勞務(wù)派遣公司代發(fā),這兩種性質(zhì)一樣嗎?勞務(wù)派遣公司要給我們開什么票呢?
單位購買風油精、花露水、藿香正氣水和茶葉,做賬能放到管理費-辦公用品里嗎?還是放到福利費里?謝謝
老師,我有一張發(fā)票我以為已認證,后部分退貨,我紅字部分4月份做進項轉(zhuǎn)出,在增值稅申報時無法在附表二填寫,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)原來那張藍字未認證,那我這個月認證,帳要怎么調(diào)整
老師,昨天我們啟用了金蝶財務(wù)軟件,25年的賬務(wù)是從億企贏代賬軟件導過來的,說固定資產(chǎn)需要重新錄入維護,我頭一次做 ,不知道怎么個維護法,取數(shù)都是咋取數(shù)?另外,25年5月我是新接手的這家制造業(yè)公司,5月份公司購買模具入固定資產(chǎn)了, 固定資產(chǎn)-模具 47,787.61 元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 6,212.39元,這個我沒有在固定資產(chǎn)卡片增加,是不是這月要增加上,6月份又購買模具2000元作為固定資產(chǎn)了,這個也得在固定資產(chǎn)卡片增加吧?另外固定資產(chǎn)卡片 這月若增加了是不是自動下月開始提取折舊了???這就都是我一鍵生成的憑證
請問老師,我們公司買車,以公司名義購買新車,用舊車置換,4S店有政策,車款實際是13萬元,為了享受政策我們從公戶支付14萬元,多支付的1萬元后面月份返還給我司,然后發(fā)票實際開13萬元,最終資金與發(fā)票金額一致,沒有問題是嗎?
老師我們的進項有個9個點的電信增值服務(wù),但是我們上家要我們也開9個點的電信增值服務(wù),我們公司開不出來,這樣9個點的票可以用嗎?
老師,我們下水管道維修,發(fā)票開具的是實際更換的水泥管,這個在政府會計制度下是列支維修費呢還是專用材料費呢?對方單位是建材公司
你好!我本月進項發(fā)票不認證也不做賬下月做認證和做賬可以嗎?
老師,我們公司去年反向開票開的玉米發(fā)票稅務(wù)局今年讓調(diào)出去,那我們需要把反向開票的玉米購入先開沖紅嗎?然后再做進項稅轉(zhuǎn)出修改嗎
老師去稅務(wù)局實名認證,財務(wù)負責人可以去嗎?
去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬元,應(yīng)該掛賬2萬,但是去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款,收到1萬元直接做銀行存款+主營業(yè)務(wù)收入,今年開始重新掛醫(yī)保局的賬,請問去年的賬怎么調(diào)整做分錄
之前都計到管理費用-工資 了,可以嗎? 還用調(diào)嗎?
同學,你好 可以的,不用調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!