借:應收賬款100000 貸:主營業(yè)收入100000 沒有應交稅費了,不結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了
老師,請問小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營業(yè)務收入,應交稅費_應交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模現(xiàn)在不是免稅,做分錄就直接借應收賬款貸主營業(yè)務收入就行是吧,不用應交稅費了
? 請問老師,小規(guī)模納稅人申報表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現(xiàn)在因為免稅政策,直接填含稅價就可以了,但是做分錄的時候 是 借:應收賬款100000 貸:主營業(yè)務收入97087.38 應交稅費2912.62 再把應交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是直接 借:應收賬款100000 貸:主營業(yè)收入100000 沒有應交稅費了,不結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?