您好,這個(gè)借 其他應(yīng)付款-遞延收益 貸 營業(yè)外收入
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款怎么入賬,我百度了一下應(yīng)該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關(guān)支出時(shí):借管理費(fèi)用 貸銀行存款 同時(shí) 借遞延收益 貸管理費(fèi)用-社保,我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)費(fèi)用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
摘要是:穩(wěn)崗返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-遞延收益 這是前面的會(huì)計(jì)做的 那我現(xiàn)在接手了 我怎么做這個(gè)呢
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個(gè):借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
請問老師 之前收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼 做的是借 銀行存款 貸 遞延收益 現(xiàn)在要用這些錢 交納社保 怎么做賬
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級(jí)科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進(jìn)來的工衣,購進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進(jìn)來的花,購進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來。
好的謝謝
不客氣的,祝您開心